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Q

老師你好,請問一下,去年12月我們給供應商付了15000元的貨款,由于沒有及時拿到發(fā)票,就按照預付款項進行了賬務處理。上個月我提醒老板要發(fā)票,結果他們在付完款的第二天就把發(fā)票開出來發(fā)給老板了,可能是老板給忘了,現在這個賬務要如何處理才算合理呢?

2024-06-05 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-05 10:20

你好,同學 直接補做賬 借費用 貸預付賬款

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快賬用戶5104 追問 2024-06-05 10:28

哦,可是票據的日期是2023年12月的,現在入賬的話就是跨期費用,匯算清繳也結束了,這樣處理的話好像不太合適啊

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:29

這個沒事的 ,跨期費用實務中,幾乎每個企業(yè)都會涉及的

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快賬用戶5104 追問 2024-06-05 10:31

但是這種情況匯算清繳是要調增的,如果把這種費用放在2024年,是否需要調整以前年度損益

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:31

不用的,直接在24年度匯算清繳考慮這一筆

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快賬用戶5104 追問 2024-06-05 10:34

還有其他辦法可以處理嗎?就是匯算清繳不需要調整,這種情況以后如果換了人,忘了調整,會給企業(yè)造成麻煩的

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:36

就是更正23年度的匯算清繳

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快賬用戶5104 追問 2024-06-05 10:41

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:41

不客氣,同學,祝你生活愉快

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你好,同學 直接補做賬 借費用 貸預付賬款
2024-06-05
你好; 貨物有沒有到你公司? ?? ?你這個 科目掛了那些業(yè)務分錄了? ?
2022-08-11
是什么原因對方不提供發(fā)票呢?如果說是正常的買賣,提供貨物之類的,那么這個時候對方是有義務提供發(fā)票的,如果說不提供發(fā)票,你可以去稅務機關舉報他。還有一種情況就是正常做賬,做你的成本費用,但是這個所得稅納稅調整不能稅前扣除。
2022-08-12
收到,老師整理下業(yè)務內容,再寫分錄
2022-04-12
同學 你好,預付賬款一直掛賬,很多年沒有開票進來,需要做無票購進處理,匯算清繳的時候做納稅調增處理??
2022-09-28
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