您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄是怎么寫的
老師,我們公司有退給供應(yīng)商的貨,18年的時(shí)候,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票入賬時(shí)憑證是借:庫(kù)存商品 3418.71 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 581.19 貸:應(yīng)付賬款 3999.9 但是我們實(shí)際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借:應(yīng)付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做處理,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款的貸方掛著230元,現(xiàn)在要調(diào)賬,要如何調(diào)整分錄,讓應(yīng)付賬款不在掛賬??
我們公司為小規(guī)模農(nóng)業(yè)種養(yǎng)公司,采購(gòu)種苗的供應(yīng)商一直未給我們開發(fā)票,也就是沒(méi)有庫(kù)存商品,我們給供應(yīng)商匯款都是做的預(yù)付,但是7月份的時(shí)候他們開了銷售發(fā)票給客戶,我這邊是不是要先做一筆暫估入賬的憑證,然后再做這張銷售的憑證,如果是,請(qǐng)問(wèn)是如何做分錄的?
老師,我們有一個(gè)產(chǎn)品是2020年7月采購(gòu)入庫(kù)的,在2021年1月的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)這筆采購(gòu)入庫(kù)的貨實(shí)際上是并沒(méi)有到的,然后呢,我們已經(jīng)付款給供應(yīng)商了,現(xiàn)在供應(yīng)商要把這筆款退給我們,請(qǐng)問(wèn)我們要如何進(jìn)行賬務(wù)處理,是否要調(diào)整2020年的賬,是否要去稅務(wù)局溝通
老師,你好!我們?nèi)ツ暧幸粋€(gè)定單,出口的,已經(jīng)出貨給客人,走了報(bào)關(guān),但是客人收到貨后不滿意,取消這個(gè)訂單,然后這個(gè)款也不要退,就掛在我們這里說(shuō)下個(gè)訂單要扣掉這筆款,今年這個(gè)客人下了一個(gè)訂單,付款時(shí)就少付了去年那個(gè)訂單的費(fèi)用,這個(gè)賬要怎么操作呢?客人不滿意要取消訂單我們也和供應(yīng)商溝通了,供應(yīng)商同意我們因這個(gè)訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除,這個(gè)供應(yīng)商是月結(jié)的,我們?cè)谒麄?月份的對(duì)賬單里扣除再付的款。
老師請(qǐng)問(wèn):我公司2021年9月從供應(yīng)商處采購(gòu)了一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,合同上列明的含稅總價(jià)是185000元,2021年9月簽訂合同后預(yù)付了92500元,92500元發(fā)票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅,現(xiàn)在我公司需要中止這項(xiàng)采購(gòu),尾款不再支付,退貨給供應(yīng)商,因我方提出中止,故預(yù)付款92500元不需要供應(yīng)商退給我方。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)付款發(fā)票、以及已付出的92500元,應(yīng)如何處理,如何做賬?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估
借 庫(kù)存商品 借方紅字, 貸 應(yīng)付賬款暫估? 貸方紅字
這個(gè)數(shù)據(jù)是從供應(yīng)鏈傳過(guò)來(lái)的,是不是我們先得在供應(yīng)鏈的采購(gòu)方做一個(gè)紅沖,但是這個(gè)是跨年的紅沖稅務(wù)局會(huì)問(wèn)我們嗎?
是的?先得在供應(yīng)鏈的采購(gòu)方做一個(gè)紅沖 稅務(wù)不上門 不會(huì)問(wèn)?
好的好的那我們先做一個(gè)紅沖然后就可以退回來(lái)了對(duì)吧
是的?先做一個(gè)紅沖然后就可以退回來(lái)
我們先做一個(gè)紅沖,然后供應(yīng)商相當(dāng)于就是沒(méi)有掛賬了,然后這筆錢就可以退回來(lái)了,對(duì)吧
您款項(xiàng)支付的時(shí)候分錄怎么寫?