你好,是的,你們可以做無票收入
公司銷售車輛,通過二手車市場交易,二手車市場給客戶開發(fā)票,沒有公司的聯(lián)次,公司要怎么做賬?憑借什么做賬?
老師,公司老板買車給公司時(shí)候,通過二手車市場有家二手車公司過戶,發(fā)票是二手車有家公司開發(fā)票,但是車子二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票發(fā)票聯(lián)賣方單位是公司老板,我這個(gè)收到發(fā)票是直接將款打給老板還是二手車公司呀,老師
老師,公司的車輛通過二手車交易市場賣出的,發(fā)票時(shí)二手車交易市場給對(duì)方單位開的,那我們單位怎么做賬呢?謝謝
18年公司通過二手車市場賣車給私人未入賬,當(dāng)時(shí)己開二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)如何調(diào)整?
通過二手車市場賣的二手車,二手車沒有通過公司直接對(duì)著我們公司開的票我們?nèi)绾巫鲑~?做無票收入嗎
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
借方2500貸方40000余額是貸方37500,這個(gè)37500就得計(jì)入營業(yè)外收入嗎
無票收入如何做賬,還用對(duì)方給提供三方協(xié)議之類的嗎
固定資產(chǎn)清理是這樣的差額嗎
你好!是的。其實(shí)這個(gè)差額應(yīng)該算固定資產(chǎn)清理,然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
差額我這樣算對(duì)方,無票收入借方記什么
你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師你說的那些我都知道,固定清理現(xiàn)在借方2500貸方40000余額是多少呢?銷售收入還做嗎
你好!差額計(jì)入到營業(yè)外收入了
差額怎么算,是多少,固定清理
你好!按你給的數(shù)據(jù)應(yīng)該是40000-2500
嗯,謝謝。企業(yè)虧損就不用交企業(yè)所得稅法了,企業(yè)有留底也可以抵增值稅和附加嗎
你好!是的。就是這樣理解