你好,根據(jù)學(xué)費(fèi)的所屬期,按月分?jǐn)偞_認(rèn)收入 教學(xué)老師的工資做主營業(yè)務(wù)成本
本人是個(gè)會(huì)計(jì),找了一份教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)工作 這個(gè) 機(jī)構(gòu)是2018年成立的,主要業(yè)務(wù)是做職業(yè)技能培訓(xùn)之類的培訓(xùn)。之前的賬務(wù)是由學(xué)校的老師做一個(gè)簡單的收入支出表,外帳那一塊是找的兼職代理辦的,現(xiàn)在公司需要建賬,規(guī)范到財(cái)務(wù)軟件中去處理。今天剛到職,什么完全不知道怎么處理 如何建賬,之前的收支如何做處理,是從我接受開始做嗎? 還有以前的賬怎么處理,這種教育機(jī)構(gòu)建賬需要那些科目。賬務(wù)如何處理,稅務(wù)處理流程等
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個(gè)月。 6.1-6.29日學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認(rèn)6月收入時(shí) 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認(rèn)收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個(gè)月。 6.1-6.29日學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認(rèn)6月收入時(shí) 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認(rèn)收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
請(qǐng)教老師,造價(jià)咨詢類公司,客戶把咨詢費(fèi)在業(yè)務(wù)開始時(shí)一次性支付了,發(fā)票也全額開給了客戶,但這個(gè)咨詢服務(wù)不確定要持續(xù)多長時(shí)間(是根據(jù)服務(wù)對(duì)象——一個(gè)工程施工項(xiàng)目的施工進(jìn)度來跟進(jìn)的,但這個(gè)工程項(xiàng)目多久能完工也沒有確切的日期,現(xiàn)在是延期狀態(tài),延到什么時(shí)候也不清楚),因?yàn)闆]辦法確定服務(wù)時(shí)長,但理論上是不超半年的,是否可以在收款時(shí)一次性確認(rèn)收入?如果這樣做了,服務(wù)成本(員工工資)確實(shí)按月發(fā)生的,成本又該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好,暫估成本分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 貸:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 30萬 主營業(yè)務(wù)成本金額不等于庫存商品金額,將來拿到成本票80萬,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師麻煩咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值25000,溢價(jià)金額2000,注冊(cè)資本未實(shí)際繳納,印花稅是按照2000繳納還是27000,謝謝
除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入累計(jì)為負(fù)數(shù)是什么意思,是強(qiáng)制類提醒
逆流內(nèi)部交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么算的老師
工商年報(bào)中文名是什么呢?老師
公司收到一筆運(yùn)費(fèi),開的專用發(fā)票,怎么做賬
老師:請(qǐng)問取得勞務(wù)發(fā)票,入賬也是根據(jù)受益原則對(duì)應(yīng)入相應(yīng)成本或管理費(fèi)用吧?
老師之前會(huì)計(jì)工資按實(shí)發(fā)計(jì)提,社保按全額計(jì)提管理費(fèi)用,個(gè)人所得稅按全部計(jì)提管理費(fèi)用這樣合理嗎
你好老師,我公司2023年購進(jìn)了一年價(jià)值23000元摩托車,現(xiàn)在要把這輛摩托車賣給個(gè)人,一萬元,那需要繳納什么稅款
首次登錄個(gè)人所得稅密碼怎么獲取
老師,那比如交費(fèi)的時(shí)候,就把發(fā)票都開了,稅務(wù)上怎么確認(rèn)啊
增值稅需要在開發(fā)票的月份申報(bào) 主營業(yè)務(wù)收入還是按月確認(rèn)的
那會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)收入和財(cái)報(bào)收入不一致怎么辦
做賬可以也按照這個(gè)確認(rèn) 比如6000元是半年的,開發(fā)票6000元,比如稅率1% 借:銀行存款6000 貸:預(yù)收賬款6000 按月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款1000/1.01%2B?6000/1.01*0.01 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-增值稅 6000/1.01*0.01 之后每月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款1000/1.01 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000/1.01