那需要個(gè)人修改匯算清繳 你把之前的更正申報(bào)選擇不更正了就行
老師員工去年做了一個(gè)月離職后面22年度個(gè)人所得稅她沒有申報(bào)提交,我現(xiàn)在聯(lián)系不上,電話也停機(jī)打不進(jìn)去,這個(gè)沒法給她操作吧
老師我問下關(guān)于個(gè)人所得稅年度匯算清繳去年有個(gè)員工做了2個(gè)月離職了后面聯(lián)系不上,電話停機(jī)狀態(tài),然后稅務(wù)局專管員那顯示到我單位該員工沒有在個(gè)人所得稅提交個(gè)稅申報(bào)和退補(bǔ)費(fèi),這個(gè)我聯(lián)系不上了怎弄?
上個(gè)月個(gè)稅系統(tǒng)里轉(zhuǎn)出了法人的相關(guān)信息,自然人稅務(wù)局個(gè)稅系統(tǒng)里就沒有人員了,發(fā)送申報(bào)的時(shí)候就顯示灰色,沒辦法申報(bào),這個(gè)月顯示上個(gè)月未申報(bào),那九月的我要怎么處理申報(bào),
老師,我作廢了去年12個(gè)月的個(gè)稅,現(xiàn)在沒法申報(bào)了,顯示有幾個(gè)人申報(bào)了個(gè)稅年報(bào)了,這些人還聯(lián)系不上,去稅務(wù)局前臺(tái)能報(bào)了嗎?我現(xiàn)在有點(diǎn)慌
個(gè)稅去年有2個(gè)月報(bào)少了,現(xiàn)在不能更正了,還是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)報(bào)上去
專利年費(fèi)滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不得誰前扣除嗎
員工25年3月入職,當(dāng)時(shí)錄入信息時(shí)入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報(bào)表里的累計(jì)扣除數(shù)錯(cuò)了應(yīng)該是1萬錯(cuò)誤累計(jì)成2萬了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)然后當(dāng)月申報(bào)的工資都在起征點(diǎn)以下屬期4月份可以不做更正申報(bào)的吧?屬期5月申報(bào)的時(shí)候累計(jì)金額自動(dòng)調(diào)整過來了
老師哪里出錯(cuò)了謝謝!
老師,我想問一下,如果我們采購(gòu)商品達(dá)到200萬,供貨者就給我們10%折扣,第二年年初開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做,分錄怎么寫,還有納稅申報(bào)表要不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,加油站的發(fā)票是5月份的,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,加油站不能重新作廢再重開嗎?
公司購(gòu)入的車輛處置是低價(jià)出售還是高價(jià)出售對(duì)資產(chǎn)總額有利?
老師,什么樣的企業(yè)必須安排殘疾人數(shù)指標(biāo)?沒達(dá)到這指標(biāo)是要交殘保金嗎,這殘保金我還是不懂
上月申報(bào)個(gè)稅正常,工資暫時(shí)按未扣除個(gè)稅發(fā)放的,這月申報(bào)個(gè)稅不用減去未扣除個(gè)稅吧
物業(yè)公司現(xiàn)在做稅務(wù)登記,需要選財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,需要選現(xiàn)金流量表嗎?
老師,我有個(gè)問題,3月份的時(shí)候有一筆2000的加盟費(fèi)收入,然后我直接記到貨物的無票收入里了,按13個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)交稅了。后來5月又收了5000加盟費(fèi),我查了一下這個(gè)可以按6個(gè)點(diǎn)交稅,我又把3月的那個(gè)憑證沖減了一下。然后前幾天報(bào)完稅,今天發(fā)現(xiàn)多交了,因?yàn)槲抑澳莻€(gè)2000直接按貨物交的,然后我又在6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)里把這兩筆收入都交了,沒在13個(gè)點(diǎn)里面沖減。今天我更正報(bào)表,在13個(gè)稅點(diǎn)里面沖減了2000元的那筆收入,涉及到退稅,我看還需要提交資料。如果不退稅應(yīng)該會(huì)在下個(gè)月里減掉對(duì)吧。我這個(gè)操作有問題沒
老師我直接點(diǎn)的作廢
你好,你現(xiàn)在登錄進(jìn)去,其他的地方?jīng)]有修改不上取消更正。
老師我是直接作廢的,不是點(diǎn)的更正,沒辦法撤銷
你好,那你再保存,直接點(diǎn)申報(bào)提交。什么都別修改。
老師,已經(jīng)修改過數(shù)了,申報(bào)失敗,這個(gè)去大廳好弄嗎?
別修改 再改回來 紙質(zhì)的申報(bào)表,公章就可以去稅務(wù)局 但是做了匯算清繳,你稅務(wù)局那邊也變更不了的。
好的老師,這個(gè)要是申報(bào)不了的話會(huì)怎么樣?會(huì)查賬罰款嗎?
你好,這個(gè)不一定罰款,你是多申報(bào)了還是怎么了?
這個(gè)人不在這了還繼續(xù)申報(bào)的,沒刪除,現(xiàn)在匯算出來要交稅啥的,我想著把這個(gè)人刪了
這個(gè)人沒有申訴吧?如果沒有申訴的話,抵扣企業(yè)所得稅的時(shí)候按照多少抵扣的?沒有抵扣企業(yè)所得稅也不影響。
沒申訴,現(xiàn)在就是發(fā)愁申報(bào)失敗,該怎么處理,我又修改回以前的數(shù)據(jù)也是不行
把你修改的再改過來
還是不行,還是顯示那幾個(gè)人年度已申報(bào)不能修改
你好,你說明已經(jīng)修改了,你不要修改,還是按照之前的來
之前你給他申報(bào)了100,現(xiàn)在給他改成了0?,F(xiàn)在再給他填寫100。
?。坷蠋熚野阉麄兊娜肼毴掌谛薷牧擞杏绊憜??我現(xiàn)在不記得之前選的啥時(shí)候的日期了
數(shù)字我修改回來了,就是其他的入職離職日期變了,因?yàn)樽蛱焐陥?bào)的時(shí)候,先顯示的人員離職不能申報(bào),才改了好幾個(gè)人的,最后才出的員工年度已申報(bào)不能修改
所有的都不要修改,和之前一模一樣。
你去看一下,你給他之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,時(shí)間你修改了幾個(gè)月。比如你修改了是10月份的,那你看一下10月份之前。
好嘞老師,從之前申報(bào)的記錄中 就能看出來那些信息吧?
你好對(duì)的 是可以查詢