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老師,我有個(gè)問題,3月份的時(shí)候有一筆2000的加盟費(fèi)收入,然后我直接記到貨物的無票收入里了,按13個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)交稅了。后來5月又收了5000加盟費(fèi),我查了一下這個(gè)可以按6個(gè)點(diǎn)交稅,我又把3月的那個(gè)憑證沖減了一下。然后前幾天報(bào)完稅,今天發(fā)現(xiàn)多交了,因?yàn)槲抑澳莻€(gè)2000直接按貨物交的,然后我又在6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)里把這兩筆收入都交了,沒在13個(gè)點(diǎn)里面沖減。今天我更正報(bào)表,在13個(gè)稅點(diǎn)里面沖減了2000元的那筆收入,涉及到退稅,我看還需要提交資料。如果不退稅應(yīng)該會(huì)在下個(gè)月里減掉對(duì)吧。我這個(gè)操作有問題沒

2025-06-16 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-16 14:15

操作邏輯:加盟費(fèi)適用 6% ,前期錯(cuò)按 13%,更正申報(bào)調(diào)減 13%、補(bǔ) 6% 申報(bào),是合規(guī)糾錯(cuò) 。 退稅 / 抵減:多繳稅額不會(huì)自動(dòng)下月減,需提交資料(合同、完稅憑證等 )申請(qǐng)退稅或抵減下期,不申請(qǐng)易掛賬或被查 。

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快賬用戶9820 追問 2025-06-16 14:34

但是沒有合同,我是不是需要去3月報(bào)表里更正,不能在5月里

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齊紅老師 解答 2025-06-16 14:37

嗯 那你就在三月更正哦

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