你好,同學(xué),需要開發(fā)票,如果不開發(fā)票,也要做未開票收入,正常報增值稅。
老師下午好,我公司收到對方單位轉(zhuǎn)過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在準(zhǔn)備開票,發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認(rèn)收入嗎?要怎么操作才不用確認(rèn)收入?
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額了,款還沒有支付給對方?,F(xiàn)在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
老師好!我們公司去年注冊一般納稅人,注冊資金認(rèn)繳100萬,目前除了必須公賬支付的錢其他開銷我們都是用私賬直接支付,很多費(fèi)用沒開票,怎么樣把這些費(fèi)用做到公賬里面呢?可以先把錢轉(zhuǎn)入公賬再以備用金的形式轉(zhuǎn)出來供日常開支嗎?租的辦公室也沒有開票,租金要怎么報銷呢?如果一直用私賬交易會導(dǎo)致我們實(shí)收資本沒有繳。
老師,我們物業(yè)公司,之前一個客戶沒有支付租金,我們給起訴了,法院判他5月底前支付6萬租金,已經(jīng)到賬了,這種我們公司需要必須給他開票嗎?5月31日現(xiàn)在收到的這筆款,5月份的賬我該怎么做賬,確認(rèn)租金收入嗎,還有增值稅這塊,目前為止還沒有給他開發(fā)票,增值稅如果沒有開票,賬務(wù)怎么處理
老師,公司一月已經(jīng)把全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,轉(zhuǎn)讓金額對方已經(jīng)全部付過來,我們賬務(wù)做到投資收益。但有說明之前的債權(quán)債務(wù)和對方無關(guān)系,現(xiàn)在的問題是當(dāng)時銀行賬戶有余額、庫存金額、員工借支、租金押金等等還沒支付給我們,現(xiàn)在他們要把這些款項的總額付過來,那么我們應(yīng)該開什么發(fā)票給他們?他們賬務(wù)怎么做?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進(jìn)項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
老師,那我分錄現(xiàn)在怎么做啊,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這樣嗎老師
是的,等你開發(fā)票時再將這次筆分錄沖掉,按發(fā)票正常記賬就可以。收入、稅金都不影響。