您好,不涉及差額征稅的情況。
外貿(mào)出口企業(yè),如果沒有收匯就申報(bào)退稅了,這種情況怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師您好,我是生產(chǎn)型出口企業(yè),內(nèi)銷很大,外銷就一筆,增值稅沒有留底稅額,還要交稅,這種情況出口退稅怎么操作?
老師 有外貿(mào)企業(yè)關(guān)于出口退稅情況說明的模板參考嗎?核查該筆核查業(yè)務(wù)涉及的商品采購及外銷、物流、資金流等
老師 自己種的大米出口,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,對外流通也免增值稅,這類業(yè)務(wù)是不是就不涉及出口退稅的事情了?
老師,我們是一個(gè)做進(jìn)口貿(mào)易的公司,現(xiàn)在有個(gè)業(yè)務(wù)涉及到出口到臺(tái)灣,這種情況我們可以退稅嗎?如果可以能退哪個(gè)稅種
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少