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想問一下,今年發(fā)票去年有一筆個(gè)人所得稅入賬錯(cuò)誤,放到企業(yè)所得稅。本年度我如何分錄調(diào)整呢?去年當(dāng)時(shí)入賬是借所得稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。今年我如何更正,謝謝

2024-05-30 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-30 19:13

你好!借應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2434 追問 2024-05-30 19:18

結(jié)轉(zhuǎn)是不是未分配利潤也要,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 19:21

你好!是的。就是這樣了

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快賬用戶2434 追問 2024-05-30 19:23

那所得稅費(fèi)用科目不用動(dòng)了是嗎?只要上面兩個(gè)分錄?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 19:26

您好!是所得稅費(fèi)用科目改成了以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶2434 追問 2024-05-30 19:27

嗯,理解了這個(gè)問題。那后面應(yīng)該收的這個(gè)個(gè)人所得稅,就正常重新入賬對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 19:31

你好!是的呃,正常入賬就習(xí)慣

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快賬用戶2434 追問 2024-05-30 19:31

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-30 19:33

你好!不用客氣的了

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你好!借應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
2024-05-30
你好,您的意思是錯(cuò)把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅科目記入到了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅了是嗎?
2024-05-30
你好,稍等看下內(nèi)容先
2024-05-30
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
2021-02-07
您好,21做賬,借未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-07-09
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