你好!借應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
老師 問一個(gè)問題 現(xiàn)在正在做今年5月份的賬 5月份有一筆繳納企業(yè)所得稅 這一筆稅沒有計(jì)提 然后這一筆分錄計(jì)入 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎
想問一下,今年發(fā)票去年有一筆個(gè)人所得稅入賬錯(cuò)誤,放到企業(yè)所得稅。本年度我如何分錄調(diào)整呢?去年當(dāng)時(shí)入賬是借所得稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。今年我如何更正,謝謝
想問一下,今年發(fā)票去年有一筆個(gè)人所得稅入賬錯(cuò)誤,放到企業(yè)所得稅。本年度我如何分錄調(diào)整呢?去年當(dāng)時(shí)入賬是借所得稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。今年我如何更正,謝謝
想問一下,2023年把個(gè)人所得稅錯(cuò)提到企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)的分錄錯(cuò)誤成: 借:所得稅費(fèi)用 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 200 2024年1月銀行支付所得稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 200 貸:銀行存款 200 現(xiàn)在2024年5月,我如何分錄調(diào)正確。麻煩詳細(xì)分錄,謝謝
請問注冊稅務(wù)師繼續(xù)教育在哪做?流程是怎樣的?
送過5個(gè),單價(jià)20,價(jià)值1000 扣款200 發(fā)票開5個(gè),單價(jià)20,扣款做折扣在發(fā)票上提現(xiàn),發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800 這樣是可以的嗎
一般人企業(yè),公車私用老板的車輛,日常加油開的專票可以抵扣嗎
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
員工預(yù)支工資的賬務(wù)處理
老板個(gè)人房子,無租賃發(fā)票做辦公室使用,現(xiàn)在裝修改造的費(fèi)用可不可以企業(yè)所得稅稅前扣除,取得的專票能不能抵扣
老師,我們2023年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi),繳納過企業(yè)所得稅832.64元,今天需要調(diào)增2053年與取得收入無關(guān)的支出這欄,這次的繳納金額里包含了前面的832.64元,怎么填才不顯示之前的金額呢?
老師,不交個(gè)稅的也要年度匯算清繳嗎?
土地租賃開票編碼是什么?屬于不動(dòng)產(chǎn)嗎
老師好,建筑公司跨省經(jīng)營做總包實(shí)體,賬務(wù)處理是與平時(shí)做綠化工程一樣處理嗎
結(jié)轉(zhuǎn)是不是未分配利潤也要,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤呢?
你好!是的。就是這樣了
那所得稅費(fèi)用科目不用動(dòng)了是嗎?只要上面兩個(gè)分錄?
您好!是所得稅費(fèi)用科目改成了以前年度損益調(diào)整科目
嗯,理解了這個(gè)問題。那后面應(yīng)該收的這個(gè)個(gè)人所得稅,就正常重新入賬對(duì)嗎
你好!是的呃,正常入賬就習(xí)慣
好的,謝謝
你好!不用客氣的了