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想問(wèn)一下,今年發(fā)票去年有一筆個(gè)人所得稅入賬錯(cuò)誤,放到企業(yè)所得稅。本年度我如何分錄調(diào)整呢?去年當(dāng)時(shí)入賬是借所得稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。今年我如何更正,謝謝

2024-05-30 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-30 19:02

你好,您的意思是錯(cuò)把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅科目記入到了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅了是嗎?

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快賬用戶4498 追問(wèn) 2024-05-30 19:03

嗯,是的,而且計(jì)提到所得稅這個(gè)科目了

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齊紅老師 解答 2024-05-30 19:05

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅

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快賬用戶4498 追問(wèn) 2024-05-30 19:11

跨年了,不應(yīng)該通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 19:12

這兩個(gè)不是損益類科目

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快賬用戶4498 追問(wèn) 2024-05-30 19:13

那計(jì)提的時(shí)候,當(dāng)時(shí)是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。所得稅費(fèi)用實(shí)在利潤(rùn)表,影響凈利潤(rùn)的

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齊紅老師 解答 2024-05-30 19:14

哦那這么做把這個(gè)沖銷了,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益 貸利潤(rùn)分配未分配

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快賬用戶4498 追問(wèn) 2024-05-30 19:16

那以前這個(gè)應(yīng)該是個(gè)人所得稅,應(yīng)該收個(gè)人的錢,這個(gè)是不是還要轉(zhuǎn)一下呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 19:17

對(duì)還要向之前那樣計(jì)提一下就成

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快賬用戶4498 追問(wèn) 2024-05-30 19:20

計(jì)提就正常計(jì)提,會(huì)還涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎,可以幫一次性重新捋一下分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 19:20

我主要是不知道你平時(shí)個(gè)稅怎么計(jì)提的,能發(fā)給我看下嗎

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快賬用戶4498 追問(wèn) 2024-05-30 19:24

正常如何計(jì)提,你可否幫按照正確來(lái)?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 19:30

借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅

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快賬用戶4498 追問(wèn) 2024-05-30 19:30

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-30 19:30

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!

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你好,您的意思是錯(cuò)把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅科目記入到了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅了是嗎?
2024-05-30
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
2024-05-30
你好,稍等看下內(nèi)容先
2024-05-30
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
2021-02-07
您好,21做賬,借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-07-09
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