您好,這個是沒關(guān)系的,不影響這個
公司損益表顯示2021年有關(guān)經(jīng)營情況如下:①1~12月取得商品銷售。收入8,500萬元,企業(yè)內(nèi)部設(shè)立的非獨立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元,歌廳收入400萬元。②12月份外購原材料,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價款500萬元,增值稅80萬元,接受某公司捐贈貨物一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元,增值稅8萬元,企業(yè)已按會計準(zhǔn)則規(guī)定計入營業(yè)外收入。③12月份轉(zhuǎn)讓股票收益70萬元,轉(zhuǎn)讓國庫券收入30萬元。④全年應(yīng)扣除的銷售經(jīng)營成本7,300萬元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元,發(fā)生廣告費100萬元,經(jīng)批準(zhǔn)向本企業(yè)職工借款300萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借用期限半年支付了利息費用24萬元,同期金融機構(gòu)貸款利率為5%。⑤在營業(yè)外支出賬戶中發(fā)生的,通過民政局向災(zāi)區(qū)捐贈50萬元,直接向某學(xué)校捐贈20萬元資助相關(guān)聯(lián)的科研機構(gòu)開發(fā)經(jīng)費40萬元,自然災(zāi)害損失30萬元,取得保險公司賠款5萬元。公司會計小余在2022年初進(jìn)行,2021年所得稅匯算清繳時針對上述會計資料,不知道該如何匯算,特別是相關(guān)成本費用的稅前扣除,哪些能全扣除,哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?
公司損益表顯示2021年有關(guān)經(jīng)營情況如下:①1~12月取得商品銷售。收入8,500萬元,企業(yè)內(nèi)部設(shè)立的非獨立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元,歌廳收入400萬元。②12月份外購原材料,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價款500萬元,增值稅80萬元,接受某公司捐贈貨物一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元,增值稅8萬元,企業(yè)已按會計準(zhǔn)則規(guī)定計入營業(yè)外收入。③12月份轉(zhuǎn)讓股票收益70萬元,轉(zhuǎn)讓國庫券收入30萬元。④全年應(yīng)扣除的銷售經(jīng)營成本7,300萬元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元,發(fā)生廣告費100萬元,經(jīng)批準(zhǔn)向本企業(yè)職工借款300萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借用期限半年支付了利息費用24萬元,同期金融機構(gòu)貸款利率為5%。⑤在營業(yè)外支出賬戶中發(fā)生的,通過民政局向災(zāi)區(qū)捐贈50萬元,直接向某學(xué)校捐贈20萬元資助相關(guān)聯(lián)的科研機構(gòu)開發(fā)經(jīng)費40萬元,自然災(zāi)害損失30萬元,取得保險公司賠款5萬元。小魚在2022年初進(jìn)行,2021年所得稅匯算清繳時,針對上述會計資料,費用的稅前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?
去項目審計,發(fā)現(xiàn)工程部下發(fā)給施工單位的大量的《扣款單》,財務(wù)并未收到罰款。 剛開始項目經(jīng)理死不承認(rèn),解釋:“我們出罰款單的目的是為了讓他們整改或趕工,整改到位了就不罰了!” 我們當(dāng)然不能全信,于是全面地面談施工隊,并查看會議紀(jì)要,最后發(fā)現(xiàn):很多罰款單確實交錢了!也有一部分沒有實際罰! 不得已,項目經(jīng)理承認(rèn):“他們建有小金庫,由資料員掌管著,里面的錢都是罰來的!原因就是公司的預(yù)算控制的太嚴(yán),而項目上要招待要應(yīng)付的人又太多,不建小金庫根本干不成事兒!” 他說的有一定道理,但不是全部,因為小編知道:公司的招待標(biāo)準(zhǔn)可是遠(yuǎn)大于同行的。他們小金庫的用途:(1)對外招待用或被部門機關(guān)檢查時的紅包,公司預(yù)算卡的緊,只能自己相辦法!(2)團建用,項目部里的人組織團建,主要是聚餐和唱歌,至于有沒有其他的就不知道了;(3)福利,給項目餐廳增加費用標(biāo)準(zhǔn),他們的伙食確實不錯!(4)其他獎勵:表現(xiàn)好的員工,也會直接發(fā)錢。 當(dāng)時審計時,小金庫里面剩余的錢也不多,只有5萬多,資料員倒不敢說瞎話,雖然沒記錄明細(xì),但往來很清楚。 哪些審計問題,采取什么措施
待攤費用一級明細(xì)取消了,但是。企業(yè)還在用一級明細(xì)待攤費用的話,有風(fēng)險嗎?會對一些有啥影響或是他資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)的時候的設(shè)置把待攤費用起訴到預(yù)付賬款里邊兒了的話,沒有關(guān)系嗎,企業(yè)使用已經(jīng)會計準(zhǔn)則里取消的會計科目的話,對企業(yè)有啥影響
老師,私立學(xué)校按照小企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬,收取費用中有學(xué)費,書費,住宿費,雜費,有時候收一個學(xué)年的,要怎么做賬??? 1 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后按每個月確認(rèn)收入 借:預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣這樣的話,一個學(xué)期攤銷完或者一個學(xué)年攤銷完,那我預(yù)收的二級明細(xì)是怎么設(shè)置比較好? 2 如果用應(yīng)收代替預(yù)收 借:銀行 貸:應(yīng)收 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入是嗎 實務(wù)中,應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付,設(shè)置其中一個就可以會比較好處理和查賬對嗎
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對,沒給打款,后來把款打到另一個公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農(nóng)林木項目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
也就是報表取數(shù)的時候得人工系統(tǒng)要是沒有取數(shù)的話,人工加到預(yù)付賬款里,電子稅務(wù)局申報的時候,報表填寫報表項目是嗎
嗯對,是這樣填寫的這個