你好,這個有增值稅,附加稅,個稅,印花稅
老師原本買了一輛車公司用的十來萬,現(xiàn)在值9萬左右,上到個人名下了,但現(xiàn)在公司再收購回去作為公司專用,這樣都需要交哪些稅,交多少
老師您好 請交個問題 就是比如說我公司之前投資了一千萬 一共是一千萬的股份 現(xiàn)在我們公司漲了 一千萬漲到一千一百萬 然后 其他公司入股 直接付了一千一百四十五萬 這個一千一百四十五我是直接入實(shí)收資本 還是分一千萬多是入實(shí)收資本 剩下的入資本公積?
老師,請問一下,我們公司融資成功了,收到資金三千萬,注冊資本增加了三百萬左右,,請問現(xiàn)在需要交印花稅嗎,如果交,以什么稅目,多少金額交
老師,請問一下,我們公司融資成功了,收到資金三千萬,注冊資本增加了三百萬左右,,請問現(xiàn)在需要交印花稅嗎,如果交,以什么稅目,多少金額交
老師您好,請教一下,比如我現(xiàn)在一百萬買個專利,現(xiàn)在評估成八百萬投資到公司去,要交哪些稅交多少稅?謝謝老師。
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
謝謝老師,個人所得稅是多少稅率
增值稅:如果股東以專利、軟件著作權(quán)、集成電路布圖等實(shí)繳出資,免征增值稅,但必須持技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開發(fā)的書面合同,到股東所在地省級科技主管部門進(jìn)行認(rèn)定,并持有關(guān)的書面合同和科技主管部門審核意見證明文件報主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備查。其他情況下,股東需要按照適用稅率或征稅率繳納增值稅。
有一個這樣的政策。個稅就是(轉(zhuǎn)讓收入-成本-稅金)*20%了
個人所得稅呢老師?
。個稅就是(轉(zhuǎn)讓收入-成本-稅金)*20%了
我的天,老師這里的稅金指的是什么?一百萬變成八百萬投資,那得很多錢呀
是的,確實(shí)是這個錢的呢