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其他應(yīng)收款—個人社保月末借方有余額是什么意思?按理交的和扣下來的應(yīng)該是一樣的,但是公司承擔(dān)的部分要多些,個人扣的少些,像我們這樣做有問題嗎?實際發(fā)生就是這樣的,我也不知道能不能調(diào)整借貸金額一致?謝謝老師指導(dǎo)講解一下

2024-05-29 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-29 15:50

正確的應(yīng)該是沒有余額的是嗎 你看一下你們從工資里都扣除了嗎?

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快賬用戶1509 追問 2024-05-29 16:08

每月發(fā)放工資時個人部分我已經(jīng)從工資里面扣除了。發(fā)放工資我是這么做的: 借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 貸:其他應(yīng)收款—個人社保 銀行存款—建行 每月繳納社保費(fèi)我是這么做的: 借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi) 其他應(yīng)收款—個人社保 貸:銀行存款—建行 您看這兩筆賬務(wù)處理沒錯吧?但是不知道什么原因月末結(jié)賬發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款借方有余額,這個借方余額金額是其他應(yīng)收款—個人社保明細(xì)賬的期末余額。謝謝老師分析指導(dǎo)一下哦

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齊紅老師 解答 2024-05-29 16:09

對的是的,你看下你們之前有余額嗎?會不會之前余額累計下來的?再查不出來的話,你可以放到營業(yè)外支出里面的。

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快賬用戶1509 追問 2024-05-29 16:13

今年才開始建賬的,去年沒有設(shè)置個人社保明細(xì)賬也沒有余額。個人部分每月都從工資中扣除了,這種情況是不是個人部分扣除少了呢?工資表是公司員工做的,我是按他們給的扣除金額計算實發(fā)數(shù)。每月實際繳納的社保金額都是我從稅務(wù)局申報繳納的應(yīng)該不會有錯。

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齊紅老師 解答 2024-05-29 16:15

對的是的,那你銀行存款的余額對嗎。

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齊紅老師 解答 2024-05-29 16:15

會不會是你支付的時候做的不對。

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快賬用戶1509 追問 2024-05-29 16:23

每月社保繳納有銀行支付回單肯定不會錯哦。借方有余額是不是個人部分扣少了?上面繳納社保的賬務(wù)處理我也發(fā)您了沒有錯吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 16:25

對的是的,是這么理解的。

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快賬用戶1509 追問 2024-05-29 16:30

每月繳納社保費(fèi)的總金額有銀行支付回單,銀行支付的總金額-個人部分(這里的個人部分是工資表中扣除的部分,是老板提供給我的)=單位部分(實際繳納的社保費(fèi)減去個人部分就是單位繳納的,我這樣理解沒錯吧?)支付的時候我就是這么做的,您看有問題嗎?謝謝老師指導(dǎo)告知

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齊紅老師 解答 2024-05-29 16:31

對的對的,是這么做的。

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快賬用戶1509 追問 2024-05-29 16:35

涉及的個人社保賬務(wù)處理沒有錯,但是月末個人社保借方為何還會有余額呢?這里怎么理解?接下來該怎么處理這種情況?按理借貸應(yīng)該是相等的不會有余額,謝謝老師指導(dǎo)詳細(xì)一點

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齊紅老師 解答 2024-05-29 16:38

你好,這個不會不清楚,還有一個可能就是你們提前交了一個月,那下一個月發(fā)工資才能扣除。

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快賬用戶1509 追問 2024-05-29 16:44

剛剛問了老板,說是有幾個人沒有扣個人的,都是公司承擔(dān)的,借方有余額大概就是這個原因,公司多交了個人少交了這個賬務(wù)處理怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 16:45

借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶1509 追問 2024-05-29 21:18

其他應(yīng)收款期末借方有余額就掛在賬上可以不用管嗎?可以不用做您發(fā)的這一步分錄嗎?不太理解為何要做營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2024-05-29 21:22

可以的,可以一直掛著

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快賬用戶1509 追問 2024-05-29 21:39

我也不太懂是一直掛著好,還是把公司多繳的個人社保直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,以老師的經(jīng)驗怎么樣處理更好?辛苦您指導(dǎo)一下

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齊紅老師 解答 2024-05-29 21:43

肯定是沒有余額。好,你們單位承擔(dān)了,你就做營業(yè)外支出就是了,掛著這干什么?這樣的話,賬務(wù)處理不就不對了?顯示的余額不準(zhǔn)確。

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快賬用戶1509 追問 2024-05-29 21:47

明白了還是把其他應(yīng)收款做平最好

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齊紅老師 解答 2024-05-29 21:48

是 本來人家也不欠你們的

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正確的應(yīng)該是沒有余額的是嗎 你看一下你們從工資里都扣除了嗎?
2024-05-29
同學(xué),您好,是借方余額了,這個不要緊的,分錄對的。
2020-10-20
修改第一個借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的 貸銀行
2023-04-08
同學(xué)你好,人已經(jīng)離職,相應(yīng)的賬務(wù)需要根據(jù)實際情況進(jìn)行結(jié)清,或進(jìn)費(fèi)用,或進(jìn)壞賬
2023-11-18
對,做賬的話是這么做,但是得把個人的部分納稅調(diào)整。
2022-04-09
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