借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老師我們是運(yùn)輸企業(yè),稅務(wù)局最近找我們順我們?nèi)ツ耆〉玫倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票是異常票讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們做借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這樣對(duì)嗎
老師您好,請(qǐng)問下,我們是購買方,開始銷售方給了進(jìn)項(xiàng)票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對(duì)方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在會(huì)計(jì)處理是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎
上個(gè)月供應(yīng)商開了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因?yàn)槭枪?yīng)商開錯(cuò)發(fā)票,這個(gè)月我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
老師,是這樣的我我們當(dāng)時(shí)用增值稅發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,后面發(fā)現(xiàn)別人來給我們的是假票,我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)應(yīng)該怎么做啊
客戶走逃失聯(lián)沒交增值稅,我們當(dāng)時(shí)收到他們開給我們的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫
就是一個(gè)小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話,是不是其實(shí)無票也沒得關(guān)系
公司納稅申報(bào)是代賬公司處理的,老板要看第三季度報(bào)了多少稅,我應(yīng)該看電子稅務(wù)局的申報(bào)信息查詢里的哪張表啊
老師下午好,老師,我想問一下嗯,國家稅務(wù)總局那個(gè)財(cái)稅系統(tǒng)里邊嗯,本期應(yīng)申報(bào)這塊顯示一個(gè)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)這塊,這進(jìn)去申報(bào),里邊有個(gè)上年在職職工工資總額這塊寫的是21萬多,然后他說上年在職職工人數(shù)是二人,他這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)自動(dòng)系統(tǒng)自己自動(dòng)生成的,然后我想問一下老師這個(gè)數(shù)據(jù)按這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)可以嗎?
一個(gè)自然人名下可以有2個(gè)小規(guī)模公司加一個(gè)個(gè)體戶嗎?
國際運(yùn)輸申報(bào)是以開票的發(fā)票還是收到的發(fā)票
老師我們是一般納稅人,干玉米烘干塔的,今年我們給別的公司代理烘干玉米。給我們一噸五元的烘干費(fèi),我們需要給對(duì)方開烘干費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問老師開發(fā)票項(xiàng)目名稱應(yīng)該打什么,
@董孝彬老師:老師好,我一般納稅人這月的收入是簡(jiǎn)易計(jì)稅勞務(wù)收入,請(qǐng)問水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?那入賬還這樣入么?借,費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)。貸銀行。
請(qǐng)問市外的打車費(fèi)和餐費(fèi)一起可以記差旅費(fèi)嗎
老師,我想問下,有個(gè)公司想要開房屋租賃費(fèi),但是這個(gè)公司沒有租賃任何房子的,名下也沒有房屋,只是法人名下有房子,要怎么樣處理
老師,請(qǐng)問什么出口轉(zhuǎn)廠?具體是怎么操作的?

