當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進(jìn)來了。是不是在做匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增這10萬,然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時(shí)候沒有收到發(fā)票,匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來,賬務(wù)處理怎么做呢
請問老師我賬上有22年暫估成本6萬,以前會計(jì)上年度匯算清繳沒沖,我現(xiàn)在做23年的匯算清繳可以把這個(gè)暫估沖掉嗎,怎么做分錄?怎么報(bào)填23年年報(bào)所得稅表?
老師,去年12月底做了一筆暫估款50w,里面有補(bǔ)分是虛增的。1月初紅沖了這筆暫估,現(xiàn)在匯算清繳,現(xiàn)在這筆暫估款目前只有20萬,還有30萬不確定能不能開出來發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么做?
老師,請問一下:去年暫估了10萬,現(xiàn)在匯算清繳時(shí),票還是回不來,年報(bào)時(shí)調(diào)增了10后補(bǔ)了稅,之前暫估的怎么處理呢
老師您好 一般納稅人公司購進(jìn)商品100元,稅率13%,銷售出去按150,稅率13%,這個(gè)加多少稅點(diǎn)老板才不會吃虧 請問怎么計(jì)算呢
老師公司自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅第一次登入密碼怎么設(shè)置,是法人個(gè)稅APP設(shè)置嗎?
企業(yè)總資產(chǎn) 就是資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表里 資產(chǎn)總計(jì)的期末余額那一欄么?
老師好,小東是小規(guī)模納稅人A公司的股東,同時(shí)小東又以自然人的身份接了B公司的一個(gè)施工合同(合同金額10萬元),是清包工,B公司要求小東要按合同金額開具發(fā)票,小東之后在電子稅務(wù)局自然人那里申請了一份10萬元的發(fā)票給B公司,請問小東開具10萬元發(fā)票是否有不合理的地方
老師 我們未開票收入 借方計(jì)入庫存現(xiàn)金嗎? 因?yàn)檫M(jìn)入的是私戶
老師現(xiàn)在小規(guī)模能開的專票的點(diǎn)有哪幾個(gè)點(diǎn)?
庫存產(chǎn)品發(fā)生銷售如何結(jié)轉(zhuǎn)成本、收入?
刪除辦稅人員的操作步驟可以寫出來發(fā)給我一下嗎?
老師您好,經(jīng)營租賃的稅率是多少
小規(guī)模月末結(jié)轉(zhuǎn)稅還是季度末結(jié)轉(zhuǎn)稅
如果是的話,借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。借,利潤分配未分配利潤。貸,銀行存款或是應(yīng)付賬款。
是的,那分錄是坐在5月份,還是23年12月份
做到今年今年哪個(gè)月都行
那匯算清繳報(bào)表該怎么填
暫估和發(fā)票一樣的匯算清繳正常抵扣就可以的,不需要納稅調(diào)增了。
哦哦,這樣啊,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我剛合計(jì)了一下發(fā)票,才22萬,少4萬發(fā)票,問老板要說沒有了,我要調(diào)增這4萬,該怎么做?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬在金額40,000。
老師那年度報(bào)表怎么填?和23年四季度一樣是嘛?
年財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的填寫一樣的,這里不用動。
如果我年度報(bào)表成本是22萬,23年四季度成本是26萬,這有影響嘛?
有影響,必須是一樣的。
差額的這4萬在今年調(diào)整,用利潤分配未分配利潤。
老師那這4萬調(diào)增了,會計(jì)分錄怎么做?
那就是我賬上應(yīng)付賬款—暫估還掛4萬
老師,怎么做分錄把賬上4萬平掉
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。26萬 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款22萬,那你看下充了吧。
老師,寫了你的會計(jì)分錄,暫估就掛了22萬
原本是掛26萬的,現(xiàn)在只收到了22萬發(fā)票,還有4萬沒發(fā)票,匯算清繳調(diào)增了,補(bǔ)稅了,那我賬上掛的4萬該怎么怎么做賬沖掉呢
借主營業(yè)務(wù)成本, 貸,應(yīng)付賬款26萬, 借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤26萬, 借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款22萬 你們這個(gè)錢不需要支付嗎?你是不是需要支付22萬元?支付了借應(yīng)付賬款貸,銀行存款不就可以了?