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Q

老師,麻煩問一下,23年有暫估26萬,這不匯算清繳錢老板把票補(bǔ)進(jìn)來了嘛?后面我該怎么做賬,報(bào)匯算清繳

2024-05-29 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-29 13:14

當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:14

如果是的話,借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。借,利潤分配未分配利潤。貸,銀行存款或是應(yīng)付賬款。

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快賬用戶7488 追問 2024-05-29 13:17

是的,那分錄是坐在5月份,還是23年12月份

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:18

做到今年今年哪個(gè)月都行

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快賬用戶7488 追問 2024-05-29 13:19

那匯算清繳報(bào)表該怎么填

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:20

暫估和發(fā)票一樣的匯算清繳正常抵扣就可以的,不需要納稅調(diào)增了。

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快賬用戶7488 追問 2024-05-29 13:22

哦哦,這樣啊,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:22

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶7488 追問 2024-05-29 13:27

老師,我剛合計(jì)了一下發(fā)票,才22萬,少4萬發(fā)票,問老板要說沒有了,我要調(diào)增這4萬,該怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:29

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬在金額40,000。

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快賬用戶7488 追問 2024-05-29 13:32

老師那年度報(bào)表怎么填?和23年四季度一樣是嘛?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:32

年財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的填寫一樣的,這里不用動。

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快賬用戶7488 追問 2024-05-29 13:32

如果我年度報(bào)表成本是22萬,23年四季度成本是26萬,這有影響嘛?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:33

有影響,必須是一樣的。

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:34

差額的這4萬在今年調(diào)整,用利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶7488 追問 2024-05-29 13:36

老師那這4萬調(diào)增了,會計(jì)分錄怎么做?

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快賬用戶7488 追問 2024-05-29 13:38

那就是我賬上應(yīng)付賬款—暫估還掛4萬

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快賬用戶7488 追問 2024-05-29 13:41

老師,怎么做分錄把賬上4萬平掉

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:45

借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。26萬 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款22萬,那你看下充了吧。

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快賬用戶7488 追問 2024-05-29 13:53

老師,寫了你的會計(jì)分錄,暫估就掛了22萬

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快賬用戶7488 追問 2024-05-29 13:56

原本是掛26萬的,現(xiàn)在只收到了22萬發(fā)票,還有4萬沒發(fā)票,匯算清繳調(diào)增了,補(bǔ)稅了,那我賬上掛的4萬該怎么怎么做賬沖掉呢

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:57

借主營業(yè)務(wù)成本, 貸,應(yīng)付賬款26萬, 借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤26萬, 借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款22萬 你們這個(gè)錢不需要支付嗎?你是不是需要支付22萬元?支付了借應(yīng)付賬款貸,銀行存款不就可以了?

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當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2024-05-29
你好,暫估可以在賬面上不沖的,也是公司正常的業(yè)務(wù)的 只需要在匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增,填寫在調(diào)整表第30行其他
2024-04-17
您好,把前面的暫估沖掉,再做正數(shù)分錄
2025-04-28
您好,紅沖原暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,所有的會計(jì)科目都不用改,一負(fù)一正就算有差異,金額也很小
2025-05-15
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2023-05-23
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