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老師,請問一下:去年暫估了10萬,現(xiàn)在匯算清繳時,票還是回不來,年報時調(diào)增了10后補了稅,之前暫估的怎么處理呢

2024-05-22 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-22 11:47

真實需要支付款的暫估就不用調(diào)賬

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快賬用戶9793 追問 2024-05-22 11:51

那暫估不是一直在賬上?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 11:59

是的,等以后實際支付或者取得發(fā)票再處理

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快賬用戶9793 追問 2024-05-22 14:48

錢已經(jīng)付了,發(fā)票回不來了

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齊紅老師 解答 2024-05-22 14:50

那么直接沖平就是了哈,匯算已經(jīng)調(diào)增了

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快賬用戶9793 追問 2024-05-22 14:53

怎么沖平呢?分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 14:54

關(guān)鍵是你支付款和暫估的分錄是怎么做的?

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快賬用戶9793 追問 2024-05-22 16:01

借:原材材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 計入成本時 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:05

支付的時候呢?做的什么科目?

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快賬用戶9793 追問 2024-05-22 16:10

沒有付,只是當(dāng)時暫估了,結(jié)果到現(xiàn)在發(fā)票也沒有,錢也沒付

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:10

那么等付款或者發(fā)票到了以后再做賬

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快賬用戶9793 追問 2024-05-22 16:11

現(xiàn)在已經(jīng)做了匯算把這部分調(diào)整交稅了

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:13

交了稅就不用管了,等付款或者發(fā)票到了以后再做賬處理暫估

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快賬用戶9793 追問 2024-05-22 16:14

以后也不用付款也不再開票了呢?是不是直接紅沖調(diào)增的這部分?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:17

確定不需要付款的,需要在12月紅沖

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快賬用戶9793 追問 2024-05-22 16:23

不是在匯算清繳這個月沖,要等到今年12月的時候紅沖?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:24

是上年12月就紅沖,那個是虛假暫估

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快賬用戶9793 追問 2024-05-22 16:26

上年暫估了,以為今年會回來發(fā)票的,到匯算的時候又回不來,就是暫估多了,所以在匯算的時候調(diào)增了,現(xiàn)在又不能返回到去年12月去改賬

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:27

暫估是要根據(jù)對方的送貨單暫估,不是憑空暫估

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真實需要支付款的暫估就不用調(diào)賬
2024-05-22
你好,需要的借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤。
2023-04-17
你好,匯算清繳納稅調(diào)整就行。調(diào)表不調(diào)賬。 賬戶的余額,你比如成本費用,那就正常入賬了,要是往來科目還款就行了。
2023-04-21
你好,這個是實際的業(yè)務(wù)嗎?還是虛增的?
2022-07-06
你好,這個有實際業(yè)務(wù)嗎?如果沒有實際業(yè)務(wù)的,它需要沖減 如果有實際業(yè)務(wù)的直接調(diào)整,不需要紅沖的
2022-05-17
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