借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款

你好老師,因?yàn)槲覀兪谴碛涃~公司,客戶給的單子是社保單位承擔(dān)759.76,個(gè)人承擔(dān)180.98,實(shí)際發(fā)到員工卡里的工資是4967;對(duì)于這個(gè)業(yè)務(wù),計(jì)提工資時(shí)如何計(jì)提,發(fā)放工資時(shí)又如何做賬,按實(shí)際到卡的工資和社保是否應(yīng)該繳納個(gè)稅,個(gè)稅如何做賬,又怎么計(jì)算呢,謝謝老師
老師別人證書掛我們公司,只交社保個(gè)人部分也是我們承擔(dān),不發(fā)工資。計(jì)提和繳納的分錄應(yīng)該怎么做
老師別人證書掛我們公司,只交社保個(gè)人部分也是我們承擔(dān),不發(fā)工資。計(jì)提和繳納的分錄應(yīng)該怎么做
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)我們公司入職了新人的社保在本公司繳納,但是沒(méi)有發(fā)工資,不申報(bào)個(gè)稅,單位繳納社保以及個(gè)人部分如何做賬務(wù)處理?匯算清繳的時(shí)候如何處理?
老師,您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,老板就把社保個(gè)人承擔(dān)部分全部公司承擔(dān)了,我的是60%繳納,老板是100%繳納,老板工資是6000,我是發(fā)到手3000,像這種做賬分錄如何做呢
計(jì)提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營(yíng)為了沖銷量策劃了一個(gè)大促活動(dòng),但利潤(rùn)率很低,甚至可能微虧。在做這個(gè)活動(dòng)之前要先經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購(gòu)送貨單的名稱直接沒(méi)有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開專票可以抵稅嗎?


個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做工資,企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保作社保。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保那一部分