是的,就是你說的那樣子。只是季度低于30萬不需要交
老師,你好,請(qǐng)問我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),增值稅和個(gè)人所得稅經(jīng)營所得都是在網(wǎng)上申報(bào),請(qǐng)問填 這個(gè)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得時(shí),收入按開的發(fā)票報(bào),那扣除項(xiàng)如果 沒有取得正規(guī)發(fā)票,是不是就不能扣除呢,收入的稅怎么算
老師 這算是免稅收入嗎? 開出這個(gè)發(fā)票做收銷售收入的時(shí)候,我們是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,后面轉(zhuǎn)入未交增值稅。 但是交稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)是免稅收入,然后未交增值稅就一直掛賬,應(yīng)該怎么平呢?
老師您好,我們?nèi)ツ曩u了一塊地,沒開票,申報(bào)了未開票收入,增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅都交了。今年才開了發(fā)票,請(qǐng)問我現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表,是不是在未開票收入那里填負(fù)數(shù)即可?
老師我們是銷售方,這張發(fā)票是我們這汽車交易中心開的。我們需要做未開票收入交增值稅嗎
老師好,我們這是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),清問增值稅是按收入交增值稅嗎,開發(fā)票和未開發(fā)票的收入都算嗎
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時(shí),費(fèi)用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進(jìn)出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
請(qǐng)問一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費(fèi)用在收入為0的情況下可以進(jìn)行加計(jì)抵減嗎
老師,現(xiàn)在我在長沙,親戚公司在西安,業(yè)務(wù)一年百萬級(jí),請(qǐng)問交接一定要我過去嗎
老師個(gè)人所得稅咋有兩項(xiàng)呢
一個(gè)是工資薪金,一個(gè)是經(jīng)營所得,咋報(bào)呀,按什么做
雇傭員工交工資個(gè)稅,老板的所得申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅
那雇傭員工的個(gè)稅按工資多少起征,老板的所得是按收入減成本的所得交個(gè)稅嗎
凡是發(fā)工資都得申報(bào)個(gè)稅。個(gè)體戶老板工資不需申報(bào)工資,私企要申報(bào)工資個(gè)稅
老師好,謝謝你不厭其煩的講解,但我們的員工就開3000元,沒有個(gè)稅吧
是的,需要申報(bào),只是不交稅