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老師我們是銷售方,這張發(fā)票是我們這汽車交易中心開的。我們需要做未開票收入交增值稅嗎

老師我們是銷售方,這張發(fā)票是我們這汽車交易中心開的。我們需要做未開票收入交增值稅嗎
2023-10-25 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-25 13:08

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5729 追問 2023-10-25 13:09

怎么有的老師說不用交,說我們自己做固定資產(chǎn)清理就好

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齊紅老師 解答 2023-10-25 13:09

你好,需要交增值稅 做固定資產(chǎn)清理,怎么做,讓他寫一下的

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快賬用戶5729 追問 2023-10-25 13:10

做未開票收入的分錄 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2023-10-25 13:13

借銀行 貸固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶5729 追問 2023-10-25 13:14

增值稅應(yīng)該怎么交,這張發(fā)票是三月份的發(fā)票了,我剛收到

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齊紅老師 解答 2023-10-25 13:16

一般納稅人還是小規(guī)模,什么時(shí)間買的?

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快賬用戶5729 追問 2023-10-25 13:16

我們是一般納稅人,19年買的,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)也低扣了

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齊紅老師 解答 2023-10-25 13:17

你好,那就是13%的增值稅。

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快賬用戶5729 追問 2023-10-25 13:18

那怎么申報(bào),開票日期是三月份,我這個(gè)月剛收到

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齊紅老師 解答 2023-10-25 13:20

你好,那幾月份過戶的,你這種查到的話有風(fēng)險(xiǎn)。

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齊紅老師 解答 2023-10-25 13:20

13%附表一銷售貨物里面填寫未開具發(fā)票。

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快賬用戶5729 追問 2023-10-25 13:21

三月份過戶的

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齊紅老師 解答 2023-10-25 13:21

那你就有風(fēng)險(xiǎn),你應(yīng)該在四月份申報(bào)的時(shí)候一塊申報(bào)上去。

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快賬用戶5729 追問 2023-10-25 13:21

但是兩家企業(yè)都是一個(gè)實(shí)際控制人,一個(gè)是他老爸法人一個(gè)是他自己

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齊紅老師 解答 2023-10-25 13:21

和這個(gè)沒有關(guān)系的納稅義務(wù)晚了

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快賬用戶5729 追問 2023-10-25 13:22

實(shí)際上業(yè)務(wù)還是這么多,還是這些車子做,就車子換了個(gè)抬頭

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快賬用戶5729 追問 2023-10-25 13:22

那現(xiàn)在怎么解決最合適

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齊紅老師 解答 2023-10-25 13:25

你好,下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上。

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快賬用戶5729 追問 2023-10-25 13:28

老師,我們可以開具增值稅發(fā)票給買家嗎,買家問我們可不可以開發(fā)票,他們想抵扣

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齊紅老師 解答 2023-10-25 13:30

可以的,可以這么做的。

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對的,是的,是這么做的。
2023-10-25
你好,這個(gè)是處置固定資產(chǎn),不是收入,是固定資產(chǎn)清理,需要繳納增值稅?
2023-10-25
同學(xué),你好 你銷售二手車,收到的款項(xiàng),就是你的收入
2024-12-23
您好!根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,如果您是二手車銷售,并且持有二手車銷售發(fā)票,通常情況下您不能抵扣之前收到的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。這是因?yàn)槎周囦N售通常采用的是簡易計(jì)稅方法,不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。所以這部分專票的進(jìn)項(xiàng)稅額,您是無法進(jìn)行勾選抵扣的。希望這能幫助到您!
2024-11-13
對,是按照這個(gè)13%的稅率繳納的。
2024-06-04
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