對的是的,是這個意思的。
老師,請問下有公司拿我的身份證信息,做個稅收入4409元,如果我申訴我沒有在這家公司拿到工資,稅務(wù)局會查嗎,查到這么點錢也不會處罰吧,因為如果稅務(wù)局處罰不大,我也就不愿意申訴了,萬一我申訴了,對方公司知道了,對方公司也可以把我的個稅收入4409元,修改憑證,不做成本,或者企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,那我申訴沒有意義了,我想稅務(wù)局處罰他們公司,是不是應(yīng)該企業(yè)所得稅匯算清繳5月31日結(jié)束后在是申訴,對方公司就生米煮成熟飯了,改不了了我申訴才有意義呀
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師您好,我今年收到一張車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就是把我們公司的車拿去抵債了,這張協(xié)議上的時間是2022年7月9日,但是我這之前的折舊都計提了,我現(xiàn)在做匯算清繳,能不能反結(jié)賬進(jìn)去把賬務(wù)調(diào)整下,我們的報表每個月申報的都沒有報,因為稅務(wù)局沒有核定上的,這樣行不行
老師,你好,是這樣的,我上個月開票開錯了一張,當(dāng)時點了作廢,但是不知道為什么沒有成功,我認(rèn)為成功了,賬上就沒做這筆收入,但是今天報稅的時候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務(wù)局上有這張發(fā)票,那我現(xiàn)在這個月就必須先交稅,然后下個月再開紅字發(fā)票對吧?但是我這個月不能繳稅所以就像用進(jìn)項票去抵扣,那這個進(jìn)項票足夠的話增值稅可以全抵對吧?但是我這筆開票的我當(dāng)時認(rèn)為11月份開票已經(jīng)成功作廢了,這個收入也沒有進(jìn)賬,這個賬務(wù)怎么調(diào)整?需要調(diào)整嗎?
契稅是不是只是購買方交
老師,因未簽訂勞動合同,給員工的雙倍工資賠償,需要繳納個稅嗎?
實操 財務(wù)員如何避開犯法
賣水泥一般納稅人 納稅稅負(fù)率是怎么算的
老師,請問一下工商年報是全國各地的截止時間都是6月底嗎? 具體在哪里去核實這個時間呢?
國外客戶要打款 原來的美金賬戶不知怎的不能用 可以私人人民幣賬戶收款嗎 我是一般納稅人
老師,售價8,成本2,利潤率6/8=0.75還是6/2=3
出口退稅進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選確認(rèn)了,為什么進(jìn)項狀態(tài)那邊沒有這些發(fā)票信息
會計中級什么時間報名考試?
老師,我成立了一家有限責(zé)任公司,股東人數(shù)二人,現(xiàn)在我用這家公司投資成立一家新公司,占100%,只有法人股東,可以嗎
那稅管員讓我現(xiàn)在改報表我也改不了吧,只能到明年匯算清繳時調(diào)增了哈,我賬務(wù)憑證也不用動了哈
你好,那你現(xiàn)在借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再做一個借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款。反正是你錢已經(jīng)支付了,業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,就應(yīng)該正常做。
老師我之前做的是借應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)143,貸銀行143,借銷售費(fèi)用福利費(fèi)143,貸應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)143,那我現(xiàn)在是不是做借應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)-143,借銷售費(fèi)用~福利費(fèi),-143,借營業(yè)外支出143,貸應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)143
可以的,可以這么做的。
嗯嗯好的老師
不用客氣,工作愉快