把這個預(yù)提費(fèi)用改成利潤分配,未分配利潤這個預(yù)提費(fèi)用早就已經(jīng)取消了。
老師,您好!最近發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬,一筆運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,同事報銷的時候做的是借:制造費(fèi)用/運(yùn)費(fèi)10000 貸:其他應(yīng)付款10000,后面做發(fā)票的時候,又做了一筆:借:銷售費(fèi)用 /運(yùn)費(fèi)9433.96,應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額566.04 貸:預(yù)付賬款/某供應(yīng)商 10000,這個我要怎么調(diào)賬???
事業(yè)單位。 去年有筆賬,應(yīng)該做預(yù)付賬款的,做成了費(fèi)用進(jìn)了成本。今年發(fā)現(xiàn)了這個問題,該如何進(jìn)行調(diào)整?對稅有影響嗎?要調(diào)整稅嗎? 去年做的借:材料采購費(fèi)10000元,貸:銀行存款10000。去年應(yīng)該要做成借預(yù)付賬款10000元,貸:銀行存款10000元。今年收到專用發(fā)票是金額8700元,稅額1300元,合計10000元。
公司一筆租賃費(fèi),時間是23年3月-24年3月,前面會計分錄,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到發(fā)票,我可以做分錄,借:管理費(fèi)用(2023年期間)預(yù)付賬款(2024)貸:其他應(yīng)收款
老師二三年開的費(fèi)用發(fā)票,紅沖了之后24年補(bǔ)開的我可以在23年匯算清繳的時候計入嗎?不是公賬付款的。
老師您好,請問24年一月份發(fā)放的之前23年沒有計提的工資,,分錄:借,利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 是不是不用修改23年 年報表?直接在匯算清繳調(diào)增這筆錢就可以了嗎?
老師下午好!9月份發(fā)8月工資,財務(wù)人員看錯工資表少發(fā)某員工1.2元,又因財務(wù)請假要到10月分才回公司才能補(bǔ)轉(zhuǎn)發(fā)1.2元,請問這少發(fā)的1.2元賬務(wù)如何處理?
請問公司買車,車交的保險費(fèi)和臨時牌照費(fèi)計入固定資產(chǎn)原值嗎?
老師好,殘保金工資總額怎么取數(shù)?是取匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的 一、工資薪金支出數(shù)嗎?
月初社保減員,減員后再申報,申報和繳費(fèi)成功!但有人說要先申報后再減員,哪種才正確?
老師好,請問一下 勞務(wù)派遣差額征稅 稅率那顯示不 是不是必須顯示
進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的???
請問老師,一般人企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為9%的肥料*大類的發(fā)票,請問公司往外開銷項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)該開13還是9
小經(jīng)營部也需要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師你好,這種蔬菜公司稅率是免稅的嗎?
老師,餐飲業(yè),我看有一筆廣告費(fèi)的報銷,那個怎么做賬
老師,那我這個23年沒有改賬可以嗎?24年該怎么做?分錄
借利潤分配,未分配利潤,貸銀行放款,2024年做這個里面匯算清繳納稅調(diào)節(jié)。