按差額方式開票,稅率不顯示
老師您好!差額征稅的勞務(wù)派遣服務(wù)開票:是開2張票,勞務(wù)派遣公司的管理費(fèi)部分開稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(可以選擇開專票也可以選擇開普票);工資社保部分不需要納稅,開具稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(只能開普票)。這種開票方式可以嗎?
老師你好,我們是人力資源有限公司,請問怎么開差額票呢?差額票顯示稅率嗎,是不是只有經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),勞務(wù)派遣,人力資源外包才能開差額票
勞務(wù)派遣票面用差額征稅開票的,票面顯示是120000元,差額95000那我成本多少?怎么做分錄
老師,您好,請問勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費(fèi)21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個(gè)開發(fā)票按差額征稅開一張普通發(fā)票,最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票 稅率沒有顯示 而且備注顯示差額征稅 這是有規(guī)定的嗎?
收到一筆費(fèi)用合同,,對方蓋的業(yè)務(wù)專用章,我們沒有只有公章,是可以對公付的對吧
老師,首次不申報(bào)個(gè)稅是不是 不罰款啊,反正他的工資是0,就是公司有收入,公司就他一個(gè)人
軟床出口需要竹木草備案嗎?海關(guān)編碼是什么?
公司把廠房租一部分給客戶,收的水電費(fèi)入其它業(yè)務(wù)收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)憑證怎么做? 1,當(dāng)時(shí)我們付供電公司的總的水電費(fèi)憑證 借:制造費(fèi)用~水電費(fèi)10萬 進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付帳款10萬 并已結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用~水電費(fèi) 2,現(xiàn)在是我們把水電費(fèi)的其中一部分開票給客戶收錢,借:應(yīng)收賬款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 那我們付給供電公司的制造費(fèi)用~水電費(fèi)已結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了 那現(xiàn)在收的租戶的水電費(fèi)還要結(jié)轉(zhuǎn)其它成本嗎? 怎么做這筆憑證? 你好,是的。是需要結(jié)轉(zhuǎn)
主營業(yè)務(wù)收入上個(gè)月款到公司賬,本月開的銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅發(fā)票,如何記賬憑證?
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?當(dāng)月開票金額,和當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額都要繳納印花稅嗎?
開發(fā)房產(chǎn),有幾座樓封頂了,我們財(cái)務(wù)這時(shí)候應(yīng)該干點(diǎn)啥
老師,您好,我們公司是做旅游美團(tuán)訂單的,酒店多一些,每天一千多單,做賬是把當(dāng)天的做到一張憑證嗎?
本月有未開票收入,報(bào)稅的時(shí)候是先抵扣勾選然后在填表嗎
老師你好,公司是經(jīng)營農(nóng)副產(chǎn)品的,比如銷售,青菜,青瓜,白菜,洋蔥,開發(fā)票可以直接開蔬菜大類,不開明細(xì),可以嗎
老師,因業(yè)務(wù)需要大額開票結(jié)果稅局預(yù)警這個(gè)嚴(yán)重嗎
是真實(shí)業(yè)務(wù),就不用擔(dān)心