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進項稅額結轉(zhuǎn)的分錄怎么做的啊?

2025-09-15 16:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-15 16:08

同學,你好
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費-未交增值稅

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同學,你好
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費-未交增值稅
2025-09-15
你好? 你把你之前的銷項稅和進項稅、進項稅轉(zhuǎn)出分別多少金額 發(fā)來 ;? ? 我看具體怎么寫分錄?
2021-06-02
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費——未交增值稅,160轉(zhuǎn)出進行稅額是在貸方,應交稅費——未交增值稅是應交稅費——應交增值稅的貸方和借方的正差,貸方增加,增加了未交增值稅
2021-05-31
這種情況 進納稅大于銷項不需要進行單獨的賬務處理的
2022-05-15
同學你好,比如進項120,銷項100 借,應交稅費一應增一銷項100 貸,應交稅費一應增一進項100 沒有抵完的進項在下期繼續(xù)抵扣
2022-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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