你好! 你們事業(yè)單位不用抵扣把 事業(yè)單位的賬,一般是直接改就好了
您好老師,我接手了一家一般納稅人的物流公司,在2020年之前會(huì)計(jì)都沒有暫估加油費(fèi),問題是今年她收到加油費(fèi)比如10000元的發(fā)票就做,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10000,貸:應(yīng)付賬款-暫估-10000,同時(shí)做,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:8700,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅1300,貸:預(yù)付賬款:10000,這樣就造成應(yīng)付賬款-暫估借方有余額,她這樣做是不是不對(duì)?
老師,我去年交了保險(xiǎn)費(fèi),發(fā)票到今年才進(jìn)來的,去年的正確分錄應(yīng)該是借,應(yīng)付賬款-單位1000,貸,銀行存款,1000 但是我去年做錯(cuò)了,寫成借,管理費(fèi)用1000,貸,銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進(jìn)來了,我根據(jù)發(fā)票做借,管理費(fèi)用884,借,進(jìn)項(xiàng)稅115,貸應(yīng)付賬款-單位1000 這樣下來就不對(duì)了,老師教我一下怎么調(diào)整不影響本年利潤(rùn)
老師您好,我有一個(gè)問題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)該怎么調(diào)整?
去年有筆賬,應(yīng)該做預(yù)付賬款的,做成了費(fèi)用進(jìn)了成本。今年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,該如何進(jìn)行調(diào)整?對(duì)稅有影響嗎?要調(diào)整稅嗎? 去年做的借:材料采購(gòu)費(fèi),貸:銀行存款。去年應(yīng)該要做成,借預(yù)付賬款,貸:銀行存款。
事業(yè)單位,去年有筆賬,應(yīng)該做預(yù)付賬款的,做成了費(fèi)用進(jìn)了成本。今年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,該如何進(jìn)行調(diào)整?對(duì)稅有影響嗎?要調(diào)整稅嗎? 去年做的借:材料采購(gòu)費(fèi),貸:銀行存款。去年應(yīng)該要做成,借預(yù)付賬款,貸:銀行存款。
請(qǐng)問老師,發(fā)票項(xiàng)目“預(yù)售卡”,這種發(fā)票不可以入賬是嗎?
老師 開發(fā)票 添加信息項(xiàng)目 是否選擇普通零稅率怎么選 還有是否含稅 我這個(gè)選對(duì)了嗎
老師早上好!請(qǐng)問季度預(yù)報(bào)所得稅時(shí)稅率按小微企業(yè)申報(bào),年度匯算清繳時(shí)申報(bào)按大中型企業(yè)申報(bào)并補(bǔ)稅了會(huì)算違規(guī)操作嗎?(企業(yè)到年底時(shí)資產(chǎn)已超5千萬了)
固定資產(chǎn)加速折舊的稅收優(yōu)惠是到什么時(shí)候結(jié)束?
物流公司2024年用天燃?xì)膺^高,高于百分之五十了,在稅務(wù)局,做賬,是抵扣了稅額,不計(jì)成本可以嗎?還是和稅務(wù)局說是偏遠(yuǎn)地區(qū)價(jià)格高,用的氣稍微高了一點(diǎn)
老師,我想問下,4月全勤是26天,但是補(bǔ)了五一放假的一天,上了27天,4月工資是要多算一天的錢對(duì)嗎?然后5月少算一天工資
請(qǐng)問,所得稅匯算清繳,職工薪酬的那張表,雖然12月份工資計(jì)提1月份發(fā)放,但是賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填寫一樣的可以嗎
請(qǐng)教一下,對(duì)賬單發(fā)錯(cuò)人了,說是保密文件,我發(fā)我們一個(gè)對(duì)賬單群了,老板也說了好多,說是最后一次機(jī)會(huì),否則影響工作,還說什么故意的話,還有必要在這干下去嗎?求解,會(huì)涉及到我能不能拿到補(bǔ)償
老師,停車費(fèi)是月租或者年租的需要每月進(jìn)行分?jǐn)偰菃幔?/p>
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?