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23年12月用現(xiàn)金支付一次管理費用8000,費用已付,發(fā)票24年才開過來。 12月應該怎么做分錄,收到發(fā)票又要怎么做分錄

2024-05-28 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-28 10:09

12月份借管理費用貸,庫存現(xiàn)金 2024年借其他應付款貸,利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。

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快賬用戶2152 追問 2024-05-28 12:41

老師,24年是做一筆: 借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 然后再做一筆: 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款 24年是要分2筆這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 12:41

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶2152 追問 2024-05-28 12:46

老師,像這種可以做在一張憑證嗎?還是要分2張做

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齊紅老師 解答 2024-05-28 12:47

你好,可以在一個憑證里面。

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12月份借管理費用貸,庫存現(xiàn)金 2024年借其他應付款貸,利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。
2024-05-28
你好,計入以前年度核算,填寫申報表
2024-05-28
你好 體現(xiàn)發(fā)票到了的分錄 先把之前計提分錄紅沖,借:其他應付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—管理費用,貸:其他應付款 支付費用的分錄 借:其他應付款,貸:銀行存款等科目?
2024-06-14
借其的應付款,貸,利潤分配,未分配利潤。 借,利潤分配,未分配利潤。貸,其他應付款。
2025-03-22
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤200, 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款190。
2024-06-25
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