12月份借管理費用貸,庫存現(xiàn)金 2024年借其他應付款貸,利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。
23年12月的通訊費,24年1月來的發(fā)票212,24年做賬:借:管理費用200,應交稅費12;貸:其他應付款212;審計說要調(diào)到23年,這個調(diào)整分錄咋寫
老師,23年12月的費用,發(fā)票沒開來,23年我該怎么入賬,24年發(fā)票收到我又該怎么處理
23年12月付了房租,但沒收到開發(fā)票,做了預付款的房租的管理費計提,24年3月做年報前發(fā)票還有一部分沒收到。怎么處理?怎么做分錄?
老師,23年12月暫估,做的管理費用,應付賬款,24年5.31號發(fā)票來了怎么做
23年12月用現(xiàn)金支付一次管理費用8000,費用已付,發(fā)票24年才開過來。 應該怎么做分錄
電商行業(yè)訂單確認收入的時間是,收入確認時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗碼在哪,老師
老師我們是簡易計稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財務費用以前調(diào)增過,24年的時候沖了一筆,24年匯算的時候需要調(diào)減嗎?
個人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請問:企業(yè)所得稅年報主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報,是什么原因呢
老師,所得稅匯算關于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請問老師前面的財務計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
老師,24年是做一筆: 借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 然后再做一筆: 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款 24年是要分2筆這樣做嗎?
是的,對的,是這么做的。
老師,像這種可以做在一張憑證嗎?還是要分2張做
你好,可以在一個憑證里面。