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因為公司不想預交所得稅,一季度產(chǎn)生了利潤, 做了一筆暫估費用10萬,不是實際產(chǎn)生的,借:管理費用-暫估 10萬,貸:其他應付款-暫估 10萬,后面可以直接沖銷嗎 借:管理費用-暫估 -10萬,貸:其他應付款-暫估 -10萬 還是要怎么處理呢

2024-05-28 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-28 09:31

你好,這個后面直接沖銷就可以。

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快賬用戶6008 追問 2024-05-28 09:32

這個是不跨年的處理是嗎 ,如果跨年的話要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-05-28 09:33

跨年的話就把管理費用換成以前年度損益調(diào)整了。

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快賬用戶6008 追問 2024-05-28 09:36

是這樣做分錄嗎 借:以前年度調(diào)整損益 -10萬,貸:其他應付款-暫估 -10萬 那那個管理費用-暫估有余額不用管嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-28 09:37

對,這個就不用再處理了。

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快賬用戶6008 追問 2024-05-28 09:38

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-28 09:38

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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你好,這個后面直接沖銷就可以。
2024-05-28
同學,你好 后面來發(fā)票了嘛??
2024-05-28
收到多少發(fā)票就沖減多少暫估的 然后按發(fā)票再做分錄 剩下沒來發(fā)票的暫估金額直接匯算清繳調(diào)增就可以 不用做分錄沖減
2025-02-11
你好 借 以前年度損益 調(diào)整貸應付賬款??
2021-03-26
首先確認另外3萬費用發(fā)票能不能取得,可以的話不用做賬務處理,直接在匯算清繳報表中調(diào)增管理費用3萬元。 如果暫估了10萬只收到7萬發(fā)票,需要通過以前年度損益科目調(diào)整。
2021-06-30
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