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你好 我們送了一個樣品給客戶,成本價80元 公允價值100元,我們做分錄是借:費用93元 貸:庫存商品80元 銷項稅13元 ,那我們年底匯算清繳的時候要怎么填表呢

2024-05-27 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-27 16:12

您好! 需要視同銷售,在A105010進行填報

您好!

需要視同銷售,在A105010進行填報
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快賬用戶1411 追問 2024-05-27 16:18

要填視同銷售成本嗎?最后視同銷售后,匯算清繳中我的應(yīng)納稅額是按-93繳稅,還是按100-80=20繳稅呢

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齊紅老師 解答 2024-05-27 16:22

您好! 你在表里填了100的收入 然后會調(diào)增100 最后實際應(yīng)納稅所得額是按100-93=7 作為計稅基礎(chǔ)

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快賬用戶1411 追問 2024-05-27 16:45

那就是說13元的銷項也可以去稅前抵扣的?

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齊紅老師 解答 2024-05-27 16:52

您好! 是的 您這個銷項稅收不回來 就是損益了

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快賬用戶1411 追問 2024-05-27 17:03

但是我看到有說法是,匯算清繳時 要視同銷售100 元,視同成本80 元,納稅調(diào)整-其他 調(diào)減20元。最后應(yīng)納稅所得稅就是其實還是按會計賬上-93去繳稅了。這種做法是對的嘛?

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齊紅老師 解答 2024-05-27 17:06

您好! 我認為不對,首先不會調(diào)減,指定是要調(diào)增,按會計賬上納稅不符合稅法原則

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您好! 需要視同銷售,在A105010進行填報
2024-05-27
可以的,可以這么做。
2024-10-10
1.可以的 2.嗯,這個可以
2022-08-31
你好,購買庫存商品的運費,是計入庫存商品的成本。 購進的時候,借:庫存商品 120,貸:銀行存款等科目 120 銷售的時候,借:銀行存款等科目 130,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 出庫同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 120,貸:庫存商品 120
2024-03-24
你好 內(nèi)部的話 一般是寫成本價 可以做一張 也可以分開?
2023-03-03
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