你的做法沒錯。應(yīng)收賬款貸方余額本質(zhì)上屬于預(yù)收款項 。資產(chǎn)負(fù)債表中把應(yīng)收賬款貸方余額重分類到預(yù)收賬款,是為了更準(zhǔn)確反映企業(yè)財務(wù)狀況。你按科目余額方向,將其在應(yīng)收賬款科目體現(xiàn)為負(fù)數(shù),和貸方余額實質(zhì)一樣 ,只是記錄方式不同。后續(xù)若編制報表,記得按重分類原則,把這部分負(fù)數(shù)余額填列到資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款項目。
老師,我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
老師,初級學(xué)的資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收賬款,等于應(yīng)收和預(yù)收明細(xì)的借方余額。我們公司賬上前年直到現(xiàn)在預(yù)收賬款甲公司借方余額500元,預(yù)收乙公司貸方余額280元??少Y產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收賬款余額是確是220元,不應(yīng)該是500元嗎
科目余額表借方期末余額負(fù)的1548902.22元,在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款列示的就是付的1548902.22元,我可以調(diào)到預(yù)收賬款正的1548902.22元嗎?那應(yīng)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表期末余額就是零,這樣可以嗎?
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事??? 看以下圖
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事啊? 看以下圖
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
請問匯算清繳時,管理費用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
現(xiàn)在就是編出來的報表和和上一手的報表對了一下嗯,就是這個預(yù)收和應(yīng)收寫的地方不一樣,然后就想問一下,因為我是根據(jù)這個余額方向編的嘛,所以想問一下老師,您講的這個重分類,我怎么去操作,然后和上一個人出的報表達(dá)到一致
畢竟我這么操作,雖然也沒有錯,但是看到報表最后的資產(chǎn)總計還有負(fù)債和所有者權(quán)益總計那里的金額是對不上的嗯,其他都是一樣的
同學(xué)你好 對的 你的做法沒錯
這樣操作沒有錯,但是我資產(chǎn)負(fù)債表最后的資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益總計和上一手做出來的資產(chǎn)負(fù)債表是不一樣的,那我在申報企業(yè)所得稅的時候,那我這個取數(shù)是不是就不太對了?
同學(xué)你好 只要和你賬上數(shù)據(jù)一致就可以
好的好的好 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝