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老師,我們公司是做產(chǎn)品是對電力建材的,公司中途的內(nèi)賬怎么建???可以拿代理記賬公司做的外賬的作為期初數(shù)嗎?

2024-05-27 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-27 11:21

自己沒有數(shù)據(jù),只有拿外賬的作為期初數(shù)

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快賬用戶2786 追問 2024-05-27 11:38

老板是應(yīng)該是有一套數(shù)據(jù)的,但是一直沒有時間整理出來。所以當時按外賬的科目余額表作為期初數(shù),做了兩個月,發(fā)現(xiàn)有些應(yīng)收應(yīng)付數(shù)的數(shù)據(jù) 都比較亂?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么啊?

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齊紅老師 解答 2024-05-27 11:41

本來中途建賬就亂了,沒法幫別人整的,以為連單據(jù)都沒有

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快賬用戶2786 追問 2024-05-27 11:47

有沒有其他辦法處理???

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齊紅老師 解答 2024-05-27 11:49

沒有的,哪怕是從一開始建賬,你得有單據(jù)作為支持

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快賬用戶2786 追問 2024-05-27 11:58

如果有內(nèi)賬的期初數(shù)據(jù)是不是可以調(diào)整回來呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-27 12:02

可以的,反初始化就可以修改

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快賬用戶2786 追問 2024-05-27 14:07

內(nèi)賬跟外賬相比,除了沒有稅費這塊其他的數(shù)據(jù)是 不是都要有期初???

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齊紅老師 解答 2024-05-27 14:08

都是一樣的初始化,有什么數(shù)字就填什么數(shù)

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快賬用戶2786 追問 2024-05-27 14:15

如果內(nèi)賬資產(chǎn)跟負債、所有者權(quán)益有差額的情況,差額應(yīng)該放那里???

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齊紅老師 解答 2024-05-27 14:17

為啥會有差額呢?難道你接的賬資產(chǎn)負債表就不平?

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自己沒有數(shù)據(jù),只有拿外賬的作為期初數(shù)
2024-05-27
你好,按結(jié)回來賬的科目余額表年中建賬,錄入期初余額和本年累計發(fā)生額。
2020-09-11
你好,那你只能取外賬的要不跟你申報都不一致
2020-09-19
你好 接前前面的賬做? 原來做到4月你就從五月開始做賬? 4月余額錄入5月期初 開始做賬?
2021-07-07
同學,你好 重新盤點然后以最新的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)
2024-03-13
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