好,你可以問(wèn)他每年要過(guò)記賬憑證、明細(xì)賬、總賬、日記賬這些來(lái)。
我們公司原來(lái)是代賬,現(xiàn)在剛剛安裝了金蝶軟件,我?guī)ぬ滓矂倓偨ê茫?qǐng)問(wèn)期初數(shù)要怎么錄?要根據(jù)代賬公司導(dǎo)出來(lái)的科目余額匯總表錄嗎? 如果錄的話是不是只錄余額,借方發(fā)生份跟貸方發(fā)生額還用錄入嗎?
老師好!我們現(xiàn)在是年中建賬,公司成立三年了,外賬是包給代理記賬公司做的,內(nèi)賬自己做手工,然后現(xiàn)在是想做一套賬,不設(shè)置內(nèi)外賬了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)期初數(shù)要怎么?。渴侨?nèi)賬的還是外賬的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司之前的賬是代賬公司做的,現(xiàn)在想自己做,應(yīng)該怎么做這個(gè)賬?。科诔踅ㄙ~就按照去年年末的科目余額表建嗎?還有什么其他需要注意的嗎
老師好,我們是找的代賬公司做賬,公司看不到賬套,年終我想核對(duì)一下賬目應(yīng)該跟代賬要什么數(shù)據(jù)呢,另外如果公司要建內(nèi)賬,和代賬要期初數(shù)是要截止到12.31日的科目余額表嗎
老師,一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我現(xiàn)要在我們的財(cái)務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
還有內(nèi)外賬可以不一致的,如果一致的話,沒(méi)有必要設(shè)置內(nèi)賬了。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。