你好 接前前面的賬做? 原來(lái)做到4月你就從五月開(kāi)始做賬? 4月余額錄入5月期初 開(kāi)始做賬?
你好,這個(gè)是新交接的公司,我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個(gè)錄入期初數(shù)據(jù)?是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
老師,我們公司2020年4月份建賬,然后一直找的代賬公司,2021年6月份打算自己做。目前6月份賬還沒(méi)做。剛接手,中途建賬我應(yīng)該先錄去年年底期末余額作為2021年期初余額嗎?中途建賬,我都需要做哪些啊
老師,我們有一家公司,去年12月份才有流水,才幾筆,然后今年1月份沒(méi)有流水,二月份也就兩筆,目前還沒(méi)建賬,但是有納稅申報(bào),都是零申報(bào)的,我可不可以3月建賬,之前的流水都做到3月份中去,不再去填期初余額了因?yàn)榧{稅申報(bào)都零申報(bào)來(lái)的
老師,我1月份接手了一家公司的賬,現(xiàn)在要另外用空白的賬套做1-3月份的賬,但是之前的會(huì)計(jì)還沒(méi)有做交接,沒(méi)有拿到去年12月底的科目余額表的數(shù)據(jù),如果新賬套的科目期初余額都為0,等以后拿到去年12月底的科目余額表,后期是不是還要做調(diào)賬?
老師,年中建賬,九月份開(kāi)始接手外賬。之前是代賬公司做的。去做工作交接,建賬這一塊,我需要給他們要什么資料? 我知道的是要8月份的科目余額表,用余額表的期末數(shù)作為建賬的期初余額。損益類科目怎么填寫(xiě)。需要哪些資料? 另外其他稅務(wù)交接需要給他們要什么資料,因?yàn)閯傋鐾赓~,不太清楚開(kāi)票是開(kāi)全電發(fā)票還是紙質(zhì)檔的。因?yàn)橛袡C(jī)動(dòng)車發(fā)票。
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
這樣話2021年4月前的賬不需要再管了嗎
我們是5月份賬已經(jīng)做完了,該做6月份了。中途接手的。直接錄完期初余額,就可以直接錄憑證嗎。以前的憑證需要錄嗎
你好 前面做賬的不用管 從沒(méi)做賬的月開(kāi)始做?
那我錄入完期初余額以后,就可以直接錄入憑證嗎。但是目前錄完期初余額,試算不平衡
你好 對(duì)的 錄入期初試算平衡就開(kāi)始做賬了?