你根據(jù)所屬時(shí)間查詢?cè)囋?/p>
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅,那我返回去調(diào)整了今年1月份的數(shù)據(jù),那我需要更正預(yù)繳申報(bào)表嗎?還是以明年那份匯算清繳為準(zhǔn)的?
老師,我這會(huì)在申報(bào)年度企業(yè)所得稅,我是按照實(shí)際填寫了,提示我一破鑼,利潤(rùn)表數(shù)據(jù)和我現(xiàn)在申報(bào)利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)不一致,但是去年季報(bào)年報(bào)我都已經(jīng)更正申報(bào)了,他數(shù)據(jù)咋個(gè)沒(méi)匯總過(guò)來(lái),
樸老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題哦,我這2張圖,1張是22年第四季度所得稅申報(bào)數(shù)據(jù),還有一張是22年度匯算清繳的企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù),2份申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
今年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)時(shí),提示營(yíng)業(yè)收入與四季度預(yù)繳時(shí)的金額不一致,這個(gè)提示有問(wèn)題嗎?比四季度申報(bào)數(shù)字要大些,是必須要更改四季度預(yù)繳表的數(shù)據(jù)嗎?
由于4季度企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)與匯算清繳數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)進(jìn)行更正申報(bào),但是我選擇今年1月的時(shí)間,沒(méi)有數(shù)據(jù),是怎么回事
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒(méi)有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒(méi)有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
請(qǐng)問(wèn),印花稅減半征收是哪種政策?我之前選“其他”那項(xiàng)是減半征收,但是現(xiàn)在選,,卻是全額減免,請(qǐng)問(wèn)這是什么問(wèn)題?謝謝!
7月我們代物業(yè)墊付車主洗車費(fèi),8月物業(yè)給回洗車費(fèi)我們,9月我們開(kāi)一個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給物業(yè),怎么做賬
你好老師,用公司基本戶給農(nóng)民工發(fā)了21萬(wàn)工資,怎么集計(jì)提,怎么做會(huì)計(jì)
老師,預(yù)收應(yīng)收預(yù)付應(yīng)付之間的鉤稽關(guān)系是怎樣的呢
固定資產(chǎn)處理,取得的收入,開(kāi)具增值稅發(fā)票,賬上收入用固定資產(chǎn)清理中轉(zhuǎn)的話,那賬上的收入怎么和增值稅申報(bào)表對(duì)上呢
把貨銷售給個(gè)人做無(wú)票收入可以嗎
這個(gè)車是我們公司在用,但是車主名稱是另外的公司,保險(xiǎn)是我們公司繳納,保險(xiǎn)錢是從我們公司公戶轉(zhuǎn)到保險(xiǎn)公司的,這個(gè)我們可以要求保險(xiǎn)公司開(kāi)票給我們公司嗎?還是發(fā)票抬頭只能開(kāi)車主的?
客戶買100萬(wàn)的產(chǎn)品,我要給他返10萬(wàn),實(shí)際應(yīng)該怎么操作比較好
老師您好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具了預(yù)付卡銷售*加油IC卡充值款這個(gè)品目的發(fā)票可以稅前扣除嗎?
圖片顯示這樣,怎么辦,我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表也沒(méi)有填
哦,你這已經(jīng)是過(guò)了更正申報(bào)的時(shí)間了,如果一定要更正申報(bào),只能聯(lián)系你們專管員,去大廳更正了
我昨天都可以更正的,但是我昨天沒(méi)有更正。我昨天把匯算清繳的稅款繳納了所以,今天季報(bào)不能更正了。是不是有可能是這個(gè)原因
你給你們專管員打電話溝通一下,有些地方如果企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)正確完整,是可以不用再更正四季度的申報(bào)的,但是具體還是根據(jù)不同地方政策
好的。謝謝你。我發(fā)現(xiàn)我的年報(bào)數(shù)據(jù)和財(cái)報(bào)忘記更改了,只有我的企業(yè)所得稅里申報(bào)表年報(bào)填寫的數(shù)據(jù)是對(duì)的。
很多地方只要你企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)是正確的,就可以,但是還是建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)清楚。 祝你事業(yè)步步高升!心想事成!
好的,謝謝你
不客氣,這是我應(yīng)該做得,希望能幫到你