你好,有風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際應(yīng)該是哪一個(gè)正確的?
匯算清繳時(shí)調(diào)整前的數(shù)據(jù)必須要與四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表一致嗎?
老師,您好!我去年三、四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表填錯(cuò)了數(shù),我去電子稅務(wù)局更正,然后三季度的提示不允許更正,四季度沒有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度還要更正嗎
今年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)時(shí),提示營業(yè)收入與四季度預(yù)繳時(shí)的金額不一致,這個(gè)提示有問題嗎?比四季度申報(bào)數(shù)字要大些,是必須要更改四季度預(yù)繳表的數(shù)據(jù)嗎?
今天在所得稅匯算時(shí)提示上年第四季度的營業(yè)收入和做的匯算收入不一致,提示需要修改第四季度所得稅申報(bào)表,公司沒有產(chǎn)生稅金繳納,修改后會不會影響企業(yè)信用等級評分或者是罰款
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
實(shí)際是匯算清繳時(shí)的是正確的
你要么修改第四季度的,要么你通過納稅調(diào)整明細(xì)表來填寫
就是主表在沒調(diào)整的時(shí)候,應(yīng)該是要和四季度相同的是吧
對的是的,是這個(gè)意思的。
年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表填寫,是填寫新的,還是跟四季度一樣呢?
你好,第四季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表你得去修改啊,都是更正之后的
四季度和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表是分兩次填報(bào)的,四季度更改后,之前的預(yù)繳稅表就會不一致了
好,你申報(bào)給稅務(wù)局的第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅都得修改。
四季度報(bào)表和年報(bào)的數(shù)據(jù)都要一致是吧?
你好對的 是這么做的