是的,對的,是這么做的。
老師,想問下,去年有固定資產(chǎn)一次性抵扣,年納稅調(diào)整后還有虧損-1073萬,今年利潤總額698萬,年結(jié)賬的時候需要計提所得稅嗎。
請問老師,第一季度有5萬利潤,去年年報虧損20萬,請問第一季度要交企業(yè)所得稅嗎?
老師你好,今年第四季度利潤總額120萬,2021年彌補(bǔ)虧損50萬,交企業(yè)所得稅1.75萬。凈利潤118.25萬。然后怎么提法定盈余公積?如何做分錄?任意盈余公積不計提有涉稅風(fēng)險嗎?謝謝
老師你好,請問一下我們年二季度預(yù)繳了二萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年終匯算清繳公司虧損了要退稅,可以不用退稅嗎就讓錢在里面23年有利潤再交
老師您好!請教您,去年也就是2023年公司有利潤2025795.35,用未彌補(bǔ)虧損能全部彌補(bǔ),還剩余未彌補(bǔ)虧損1萬元。2024年第一個季度預(yù)估有利潤90萬,那么第一季度需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
在計算土地增值稅扣除金額時,包括契稅嗎?房企和非房企,新建房和存量房有區(qū)別嗎?請展開詳細(xì)說明?
學(xué)校沒畢業(yè)還有一年時間畢業(yè),去單位實(shí)習(xí)一年,實(shí)習(xí)期間單位必須交社保么
老師為啥做稅務(wù)登記,總是出現(xiàn)投資總額和當(dāng)前時間有效的投資方信息之和不同,檢查幾遍都是一樣的
出口退稅,有一個產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過8,影響退稅嗎?申報時,會不會引起退稅疑點(diǎn)?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
老師,要注銷公司有現(xiàn)金余額,有實(shí)收資本,怎么處理
老師,7月繳納6月份的增值稅時,上個會計借方用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目;6月份之前繳納增值稅一直用的借方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,7月份的分錄是不是寫錯了
付款人 a 公司打款給 a 公司,這筆銀行流水是掛什么科目
個人出租住房計算個人所得稅時, 判斷4000以上還是4000以下是減租賃相關(guān)稅費(fèi)和修繕費(fèi)前還是后
師,我想問一下,你會非貨幣性資產(chǎn)交換他換入的資產(chǎn)的入賬價值是換出資產(chǎn)的公允價值價值呀?那這道題他這個答案就不對呀,這個甲公司換出的資產(chǎn),那個無形資產(chǎn)供應(yīng)價值是420呀,他這里按換入的那個固定資產(chǎn)的那個價值,算那個固定資產(chǎn)那個就換入的那個資產(chǎn)的價值了。你看到底是這個答案有問題,還是我我做的有問題?
老師,公司付了一萬定金,后續(xù)付了5萬貨款,收到供應(yīng)商發(fā)票6萬,后面供應(yīng)商退了這一萬定金,導(dǎo)致掛賬一萬。她們不重新開票的情況下,我怎么把賬做平???