你好,先彌補(bǔ)虧損,有剩余才交
老師,請問一下2020年第一季度申報(bào)利潤2萬多預(yù)交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來調(diào)帳1季度實(shí)際盈利8萬多。但是后來二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬多未補(bǔ)虧。現(xiàn)在能把19年虧損彌補(bǔ)了,再去更正1季度的申報(bào)嗎
老師您好!請問我們公司以前年度有未彌補(bǔ)虧損100多萬,今年第一季度利潤80幾萬。我如果先做所得稅季度預(yù)繳表然后再匯算清繳可以嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,假設(shè)虧10萬,2023年第四季度開始盈利累計(jì)8萬,2022年的年報(bào)已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),是不是“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤表里面還需要計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎??
老師您好!公司2021和2022年盈利用以前年度虧損彌補(bǔ)了,所以沒有繳納企業(yè)所得稅。然后這兩年用完了以前年度的虧損。2023年度盈利,2024年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅怎么才能少繳一點(diǎn)?
老師您好!請教您,去年也就是2023年公司有利潤2025795.35,用未彌補(bǔ)虧損能全部彌補(bǔ),還剩余未彌補(bǔ)虧損1萬元。2024年第一個(gè)季度預(yù)估有利潤90萬,那么第一季度需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實(shí)際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實(shí)質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費(fèi),第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,A104000表第19行:手動填寫研發(fā)費(fèi)用金額。主表(A100000):研發(fā)費(fèi)用需從利潤表或管理費(fèi)用明細(xì)中提取,如果沒有單獨(dú)列示,主表可能顯示為0。這個(gè)是不是因?yàn)閳?bào)季報(bào)和年報(bào)時(shí)利潤表里沒有單獨(dú)報(bào)研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致?
怎么理解有價(jià)證券?出售有價(jià)證券屬于取得長期借款嗎?購買有價(jià)證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
那我先做預(yù)繳表,還是先做匯算清繳?老師我是會計(jì)小白。麻煩您能詳細(xì)講解
先做匯算后邊才能季度彌補(bǔ)
那老師,本來季度彌補(bǔ)只有1萬多元未彌補(bǔ)虧損,可以先做預(yù)繳嗎?
可以的,沒問題的哈,