你好; 1季度看你地方系統(tǒng)允許你彌補(bǔ)不; 如果不讓彌補(bǔ) ;你還得繳納所得稅的; 等著2季度開(kāi)始彌補(bǔ)哈? ?
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度有5萬(wàn)利潤(rùn),去年年報(bào)虧損20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)第一季度要交企業(yè)所得稅嗎?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
老師,去年第四季度有虧損10萬(wàn),今年第一季度盈利15萬(wàn),第一季度所得稅申報(bào)能彌補(bǔ)去年的10萬(wàn)嗎?,按5萬(wàn)繳納所得稅?
老師請(qǐng)問(wèn),我們2023年第一季度利潤(rùn)130萬(wàn),以前虧損200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度要繳企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度利潤(rùn)1萬(wàn),第二季度利潤(rùn)5萬(wàn),第三季度虧損10萬(wàn),這個(gè)企業(yè)所得稅怎么交
老師請(qǐng)教下,個(gè)體工商戶,個(gè)體戶法人可以拿來(lái)做工資,沖減利潤(rùn)不呢
國(guó)補(bǔ)的票開(kāi)給個(gè)人的不能給公司做成本把
#提問(wèn),老師文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳納計(jì)入哪個(gè)科目?
小規(guī)模公司開(kāi)了27萬(wàn) 發(fā)票咋做賬呢貸方收入記27萬(wàn)還是不含稅金額 稅款也不交稅 美艷超了30萬(wàn)
老師,如果所得稅申報(bào)的實(shí)發(fā)工資大于個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)工資。會(huì)有什么后果
老師,小微企業(yè),幾分錢的銀行利息收入,需要體現(xiàn)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中嗎?如果不用,是不是零申報(bào)就可以了?
你好,老師,我們繳納進(jìn)項(xiàng)的印花稅也是要根據(jù)進(jìn)項(xiàng)的不含稅金額為計(jì)稅依據(jù)吧
關(guān)于退役軍人的政策法規(guī)
出口的設(shè)備租賃收入和陪訓(xùn)收入,這個(gè)屬于出口自營(yíng)嗎
殘保金 申報(bào) 的上年在職職工工資總額 系統(tǒng)自動(dòng)提取的 24年企業(yè)所得稅A105050職工薪金納稅調(diào)整表中的 工資薪金支出稅收金額 這樣按這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)正確嗎 還得應(yīng)該以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)申報(bào)
我系統(tǒng)這里有個(gè)以前年度虧損的數(shù)據(jù),我就把去年虧損的數(shù)據(jù)填上去了,導(dǎo)致不用交稅,但是系統(tǒng)給我提示這個(gè)
?你好;? ? ?檢查下季報(bào)和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是不是那個(gè)地方錯(cuò)誤了? ?