你好,你的意思是用預(yù)繳稅款,抵扣之后年度的應(yīng)納稅額??
你好。老師,請(qǐng)問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請(qǐng)退稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問一下我們年二季度預(yù)繳了二萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年終匯算清繳公司虧損了要退稅,可以不用退稅嗎就讓錢在里面23年有利潤(rùn)再交
老師在嗎,麻煩問一下,就是在匯算清繳企業(yè)所得稅,第一季度預(yù)繳了,然后今年一整年虧損50多萬(wàn),20年有虧損40多萬(wàn),現(xiàn)在要叫退稅,我不想退,我調(diào)增100多萬(wàn),可以不
老師好!小規(guī)模公司,我們?cè)?3年第三季度預(yù)交了所得稅3118.24元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)匯算清繳,23年利潤(rùn)總額5228.72是不是可以從前幾年彌補(bǔ)(前幾年都是虧損)現(xiàn)在在申報(bào)企業(yè)匯算清繳需填什么申請(qǐng)退回預(yù)交的所得稅3118.24元?
老師我們公司23年一季度和第二季度都盈利交了企業(yè)所得稅,年底又虧損了,匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損4萬(wàn),現(xiàn)在是不想退稅,也不想交稅,想把去年賬修改一下,把23年成本拿4萬(wàn)出來,做到24年賬里面,那這樣是不是剛好不用交稅,也不用退稅啊。
老師,固定資產(chǎn)也可以對(duì)沖嗎?我公司還有無形資產(chǎn)
我想問,固定資產(chǎn)小于500萬(wàn)可以一次性入費(fèi)用抵扣嗎? 是不是稅法上可以? 所以是這個(gè)意思嗎: 會(huì)計(jì)需要一個(gè)月一個(gè)月做賬?分5年做完? 但是 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,直接把固定資產(chǎn)整個(gè)入費(fèi)用就行?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得經(jīng)營(yíng)者采集信息入職時(shí)間寫什么時(shí)候
是同一個(gè)控股公司下的兩個(gè)子公司,一個(gè)子公司收購(gòu)我們這個(gè)子公司,也就是合并吧,我是被合并的子公司,我在合并時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)怎么處理?合并報(bào)表我需要做什么?還有就是我的公司被合并后就注銷了
老師.8000塊錢買的財(cái)務(wù)軟件,可以直接記當(dāng)期管理費(fèi)用嗎
游戲公司陪玩代打收入開什么內(nèi)容的發(fā)票
請(qǐng)問老師。我的分錄對(duì)嗎?為什么主管要讓我按照圈起來的分錄做
老師,我換了電腦,現(xiàn)在申報(bào)5月個(gè)稅,顯示??鄢龢?biāo)準(zhǔn)是5000元,我選擇到1月,再選扣除標(biāo)準(zhǔn)是60000,但是申報(bào)5月,還是不得,,要怎么解決呢?
香港的公司開基本戶需要啥手續(xù)
非居民企業(yè)的股息、紅利等權(quán)益性投資收益不是免稅的嗎?為什么說以收入全額為應(yīng)納稅所得額?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
是的,我們老板說不想退稅款
你好,是可以這樣操作的?