你好,你的意思是用預(yù)繳稅款,抵扣之后年度的應(yīng)納稅額??
你好。老師,請(qǐng)問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請(qǐng)退稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問一下我們年二季度預(yù)繳了二萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年終匯算清繳公司虧損了要退稅,可以不用退稅嗎就讓錢在里面23年有利潤再交
老師在嗎,麻煩問一下,就是在匯算清繳企業(yè)所得稅,第一季度預(yù)繳了,然后今年一整年虧損50多萬,20年有虧損40多萬,現(xiàn)在要叫退稅,我不想退,我調(diào)增100多萬,可以不
老師好!小規(guī)模公司,我們?cè)?3年第三季度預(yù)交了所得稅3118.24元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)匯算清繳,23年利潤總額5228.72是不是可以從前幾年彌補(bǔ)(前幾年都是虧損)現(xiàn)在在申報(bào)企業(yè)匯算清繳需填什么申請(qǐng)退回預(yù)交的所得稅3118.24元?
老師我們公司23年一季度和第二季度都盈利交了企業(yè)所得稅,年底又虧損了,匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損4萬,現(xiàn)在是不想退稅,也不想交稅,想把去年賬修改一下,把23年成本拿4萬出來,做到24年賬里面,那這樣是不是剛好不用交稅,也不用退稅啊。
公司公戶收到個(gè)人借款有啥風(fēng)險(xiǎn) 要交稅嗎 后期不歸還
老師好,請(qǐng)問藥店的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)是什么,如果是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)行增值稅率是多少
老師 怎么從公戶里轉(zhuǎn)錢出來?公司是3月份開戶的,7月份開始零申報(bào)了一次,然后現(xiàn)在有了第一筆收入,由于其他原因想轉(zhuǎn)幾萬塊出來,可以隨便轉(zhuǎn)嗎
老板開了*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款和的*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂附加產(chǎn)品 的發(fā)票,可以都做到差旅費(fèi)里面嗎,小規(guī)模不需要打電子行程單吧?
開票發(fā)現(xiàn)上月給客戶開的發(fā)票有一個(gè)錯(cuò)別字,大埔寫成大浦了,而且跨區(qū)域報(bào)告也寫的大浦,這個(gè)怎么辦
物業(yè)公司促成了我們公司和個(gè)人房東的租房合同,物業(yè)公司收了傭金,開給我們的是收據(jù)不是發(fā)票,是不是應(yīng)該讓他補(bǔ)發(fā)票
老師4題我沒理解?為什么要280和204比?不應(yīng)該是288是公允價(jià)值啊
有個(gè)情況和你敘述下,您看怎么辦?銀行的手續(xù)費(fèi)發(fā)生記財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)對(duì)吧?,但是這個(gè)發(fā)票再后面的幾個(gè)月才會(huì)開回來,我該怎么入賬?
老師您好:銷售方給購買方開出的專票,購買方信息只有公司名稱和稅號(hào),銀行和地址都沒有,開的工程服務(wù),可以嗎
現(xiàn)在員工報(bào)銷費(fèi)用,差旅費(fèi)等,都需要提供付款截圖或者訂單截圖嗎?
是的,我們老板說不想退稅款
你好,是可以這樣操作的?