您好,現(xiàn)在是賬上少了嗎還是
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟應(yīng)交稅費(fèi)增值稅做賬的數(shù)據(jù)跟申報(bào)數(shù)據(jù)差額一分,這個(gè)怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀,銷(xiāo)售收入申報(bào)數(shù)和賬上是一致的,因?yàn)橘~上是多筆收入,申報(bào)人當(dāng)時(shí)沒(méi)手動(dòng)改稅額導(dǎo)致差了0.01元,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀,
請(qǐng)問(wèn)今年報(bào)稅的時(shí)候賬上收入和申報(bào)系統(tǒng)收入有差額,我們打算12月調(diào)整一致,調(diào)整完賬上留底稅額比申報(bào)系統(tǒng)高了,留底稅額怎么調(diào)呢
老師賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅申報(bào)時(shí)金額差了幾分錢(qián),應(yīng)該怎么調(diào)整賬上的使他們一致
不含稅收入是對(duì)的,但是增值額賬上和申報(bào)表差了5分錢(qián),怎么調(diào)整啊。申報(bào)表的是對(duì)的,是賬上的差了五分錢(qián),但是收入又是對(duì)的
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
賬上的多了
那你就是? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣的