同學(xué)你好,如果做賬做少了一分,再補(bǔ)記一下收入和增值稅,如果做賬多做了一分,那回沖一下收入和計(jì)提的增值稅
老師,報(bào)表申報(bào),留底稅額-10791.61 這個數(shù)據(jù)是正確的,可是我的財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)-10791.43,相差-0.18 怎么調(diào)賬調(diào)成和申報(bào)表一樣的數(shù)據(jù)!分錄怎么做?
老師,我提的增值稅跟交的稅差1分錢,我怎么調(diào)整呢老師,就是把主營業(yè)務(wù)收入減一分,增值稅加一分嗎
主營業(yè)務(wù)收入跟應(yīng)交稅費(fèi)增值稅做賬的數(shù)據(jù)跟申報(bào)數(shù)據(jù)差額一分,這個怎么調(diào)整
查2021年開票數(shù)據(jù),跟電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面的所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入跟12月份一般增值稅主表本年累計(jì)都不一樣,我想看2021年收入看那個數(shù)據(jù)是對的,我手上沒賬
老師,這個月的增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不對,然后增值稅稅額跟我在稅控盤打出來的數(shù)據(jù)對不上,怎么去調(diào)整呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
計(jì)提增值稅對了,結(jié)轉(zhuǎn)收入跟增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯了,我這么做分錄對不對
可以,最好應(yīng)交稅金寫貸方負(fù)數(shù)
我繳納增值稅稅款做的借,應(yīng)交稅費(fèi)—100應(yīng)交增值稅附加稅0.12? 貸方:銀行存款100.12,然后結(jié)轉(zhuǎn)收入做的是借:應(yīng)收賬款10000貸方主營業(yè)務(wù)收入? 9900應(yīng)交增值稅100然后要調(diào)整為貸應(yīng)交增值稅—0.01貸收入0.01?
我繳納增值稅稅款做的借,應(yīng)交稅費(fèi)—100應(yīng)交增值稅附加稅0.12 貸方:銀行存款100.12,然后結(jié)轉(zhuǎn)收入做的是借:應(yīng)收賬款10000貸方:主營業(yè)務(wù)收入 9899.99貸:應(yīng)交增值稅100.01然后要調(diào)整為貸應(yīng)交增值稅—0.01貸收入0.01?
如果繳納的增值稅是100.02 賬面數(shù)是100.01 那么調(diào)整分錄為 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.01
如果賬面是100.02,增值稅繳納是100.01呢
怎么做分錄呢
貸:主營業(yè)務(wù)收入0.01 借:應(yīng)交稅金0.01
貸:主營業(yè)務(wù)收入0.01 貸:應(yīng)交稅金-0.01
如果財(cái)務(wù)軟件敲不上負(fù)數(shù)可以記在借:應(yīng)繳稅金?
可以的。這個就是看自己習(xí)慣