您好不會的,這個只是新增的提示,不會稽查的
請教老師:我接手的公司,第一到第三季度電子稅務(wù)局里的財務(wù)報表零報,導(dǎo)致我報第四季度時累計數(shù)為第四季度的數(shù),咨詢了電子稅局的人工服務(wù),建議說是補(bǔ)前面3個季度的數(shù)據(jù)重新申報,我看到申報表上有修改本年累計金額的選項(xiàng),想請教老師,是直接改好還是重新申報好,對公司的申報有什么影響嗎
我第三個季度的企業(yè)所得稅報表數(shù)據(jù)有錯誤,我去稅務(wù)局問了現(xiàn)在只能修改第四季度的,第三季度的進(jìn)不去,這樣的情況應(yīng)該怎么辦呢?如果刪掉第四季度的重新申報的話就算是逾期申報了,會影響企業(yè)信用
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實(shí)際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
企業(yè)所得稅 第三季度的時候 ,申報成本的時候數(shù)據(jù)填錯了包含了第四季度了部分費(fèi)用,現(xiàn)在填制第四季度的時候,成本的數(shù)據(jù),本年累計數(shù)會有差,請問,現(xiàn)在的報表應(yīng)該怎么填制?
老師,小微企業(yè),23年第三季度的財報和企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)有有誤,我直接修改了第四季度的財報,第四季度的利潤表我直接更改了全年累計數(shù)列的數(shù)據(jù),然后根據(jù)這個累計數(shù)申報了第四季度的所得稅申報表,請問這樣操作會不會有風(fēng)險?會不會被稅務(wù)局追責(zé)?
老師去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
老師,公司統(tǒng)一購買工裝,銷售方給開具的廣告宣傳費(fèi),發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過來的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來更新信息沒有,然后也填不進(jìn)去,請怎么處理呢
老師,這是工商年報,需要填的公司人數(shù),請問,我們公司找的勞務(wù)派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進(jìn)項(xiàng)票:供電*充電服務(wù)費(fèi)13%的稅率 銷項(xiàng)票:我們給保險公司開具的三電檢測報告部分是6%稅點(diǎn)的咨詢服務(wù)費(fèi)或者檢測服務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個能正常抵扣嗎?
履約保證金計入什么科目
一般納稅人購進(jìn)固定資產(chǎn)普票進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領(lǐng)工資,現(xiàn)在沒有領(lǐng)了,我是寫離職還是寫什么?
私人過戶給公司車,賬務(wù)處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應(yīng)該怎樣回答才算得上有會計助理的經(jīng)驗(yàn),因?yàn)槲抑盁o做過手工賬
老師,請問我這樣操作可以的不?
你這么操作是可以的
只是在申報第四季度的所得稅申報表時,風(fēng)險提示,邏輯銜接有誤
哦,這個只是提示而已,數(shù)沒錯就行
應(yīng)該說是更改申報第四季度所得稅申報表時出現(xiàn)風(fēng)險提示
沒事的,就是一個風(fēng)險提示,直接申報就成