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老師,預(yù)付給其他公司的貨款,對(duì)方一直都沒有開具發(fā)票,要是以后不開票,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理?

2024-05-25 19:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-25 19:09

你好,同學(xué),如果對(duì)方一直不開發(fā)票,可以打12366投訴對(duì)方。如果沒有收到對(duì)方貨物,可以跟對(duì)方溝通要求退款。

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你好,同學(xué),如果對(duì)方一直不開發(fā)票,可以打12366投訴對(duì)方。如果沒有收到對(duì)方貨物,可以跟對(duì)方溝通要求退款。
2024-05-25
您好,做納稅調(diào)增,如果沒有取得發(fā)票的話
2021-04-19
同學(xué),你好 暫入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 銷售出庫(kù) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2023-07-30
把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面就行
2023-10-27
你好,不可以的呢,讓其他公司收到款才能讓那個(gè)公司開具發(fā)票的呢
2021-12-21
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