您好,先補(bǔ)申報(bào)增值稅收入,然后年度財(cái)務(wù)報(bào)表里要從18年起的匯算重新更正申報(bào)。
目標(biāo)市場(chǎng)的區(qū)域路徑是第幾章內(nèi)容
老師,出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,是按成本價(jià)(進(jìn)價(jià))來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?
稅務(wù)局讓補(bǔ)所屬期24年12月未開(kāi)票收入的增值稅7000元,房產(chǎn)稅20000,怎么做賬
母公司采購(gòu)員為子公司采購(gòu)的東西可以在子公司報(bào)銷(xiāo)嗎
老師,幫忙看下我發(fā)的這個(gè)圖片上,這個(gè)商品代碼顯示的是征稅商品對(duì)吧,我是出口型商貿(mào)公司,本月報(bào)關(guān)單上出口的有個(gè)這樣的商品,其他商品都是免稅,這個(gè)征稅商品供應(yīng)商本月給我們開(kāi)的是13%專(zhuān)用發(fā)票,其他商品開(kāi)進(jìn)來(lái)的都是普票,下個(gè)月初報(bào)稅時(shí),是不是這個(gè)征稅商品就用取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,抵減這個(gè)商品的應(yīng)交稅,其他商品取得的普票只入成本,剛?cè)肼?,沒(méi)有做過(guò),下面有圖片
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照有出口字樣,現(xiàn)在單一窗口備案完了,口岸卡辦完了,是不是就能做出口業(yè)務(wù)了還需要其他的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果內(nèi)外帳都同一個(gè)會(huì)計(jì)做,說(shuō)明什么?
老師您好,我們的員工年收入未超過(guò)12萬(wàn),也不需要補(bǔ)稅,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒(méi)有做專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,每個(gè)月也交了個(gè)稅,該交的個(gè)稅都交了呃,需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?不做會(huì)怎樣?
您好,銷(xiāo)售費(fèi)用中的商品維修費(fèi)費(fèi)在匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
出口貨物到底是依報(bào)關(guān)單上的名稱(chēng),數(shù)量單位開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,還是開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票,出口報(bào)關(guān)單按進(jìn)項(xiàng)票的名稱(chēng)數(shù)量單位開(kāi)報(bào)關(guān)單
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調(diào)整以前年度的管理費(fèi)用及收入 借,以前年度損益調(diào)整或貸方 貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,補(bǔ)申報(bào)增值稅我是在報(bào)送5月份增值稅申報(bào)表時(shí)報(bào)送嗎
還有我是從18年匯算更正申報(bào)嗎
第4項(xiàng)“納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額”欄數(shù)據(jù),填寫(xiě)納稅人本期因稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)檢查、并按適用稅率計(jì)算調(diào)整的應(yīng)稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)的銷(xiāo)售額。
查補(bǔ)稅款如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表? https://wenku.baidu.com/view/f74472364bd7c1c708a1284ac850ad02de800720.html?_wkts_=1685423824058%26bdQuery=%E8%A1%A5%E4%BB%A5%E5%89%8D%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9A%84%E5%A2%9E%E5%80%BC%E7%A8%8E%E7%94%B3%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%A1%AB%E5%86%99
補(bǔ)申報(bào)增值稅我是在報(bào)送5月份增值稅申報(bào)表時(shí)報(bào)送嗎——是的還有我是從18年匯算更正申報(bào)嗎——可以更正以前年度的匯算表,也可以在當(dāng)年填寫(xiě)A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,二種看企業(yè)適用。
老師,我現(xiàn)在要報(bào)2022年的年報(bào),年報(bào)數(shù)據(jù)是和第四季度一樣還是需要調(diào)整?
可以合并一起調(diào)整的。
起-老師,你這句我沒(méi)理解,你后面說(shuō)可以在2022年匯算時(shí)填報(bào)《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》
“先補(bǔ)申報(bào)增值稅收入,然后年度財(cái)務(wù)報(bào)表里要從18年起的匯算重新更正申報(bào)”老師,你這句我沒(méi)理解,你后面說(shuō)可以在2022年匯算時(shí)填報(bào)《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》
分開(kāi)報(bào)就一年當(dāng)一年的報(bào),全并報(bào)就入在2022年匯算時(shí)填報(bào)《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中
“調(diào)整以前年度的管理費(fèi)用及收入 借,以前年度損益調(diào)整或貸方 貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)” 我是在5月份做這筆賬務(wù)處理吧
我是在5月份做這筆賬務(wù)處理吧——是的
老師,我們固定資產(chǎn)從2020年到現(xiàn)在一直沒(méi)有使用,稽查局讓我們從2020年到2022年的計(jì)提的三年折舊調(diào)增,我要做賬務(wù)處理嗎? 是不是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 那么我今年開(kāi)始賬上就不能計(jì)提折舊了吧
調(diào)整折舊表,能提的,不能提的分類(lèi)。
我們固定資產(chǎn)是三輛車(chē),稽查認(rèn)為是未繼續(xù)使用的都不能提折舊,但會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是可以提吧,這樣我賬上究竟要不要提
會(huì)計(jì)上照提,稽查不給提調(diào)增就是。
請(qǐng)問(wèn)老師:三年的管理費(fèi)用要調(diào)增,我怎么做賬務(wù)處理?
我當(dāng)時(shí)進(jìn)費(fèi)用時(shí)是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在調(diào)增了,怎么做賬呢
調(diào)增是調(diào)表不調(diào)賬。
以前的管理費(fèi)用分錄不用調(diào)整的。
那我的年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就不用調(diào)了呀
那我的年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就不用調(diào)了呀_都合并到一塊兒了。那就不用調(diào)以前年的財(cái)務(wù)報(bào)表了
即使不合并也可以不調(diào)的
匯算就是調(diào)整表,,如果還要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,就失去匯算的意義
老師,我2018年和2019年未確認(rèn)的收入需要在2022年的匯算清繳中填報(bào)嗎?是填A(yù)105020《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》,還是只在申報(bào)5月份增值稅時(shí)申報(bào)?
只填納稅調(diào)整表A10500這個(gè)