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我公司今年收到稅務(wù)稽查的處理決定:要求從2018年起到2022年,分別要確認(rèn)2018和2019年未確認(rèn)的兩筆收入收入并計(jì)算增值稅,將三年不應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊調(diào)增應(yīng)納稅所得額,將不應(yīng)計(jì)入的管理費(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,我在做2022年匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何填報(bào),還有如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

2023-05-30 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-30 12:28

您好,先補(bǔ)申報(bào)增值稅收入,然后年度財(cái)務(wù)報(bào)表里要從18年起的匯算重新更正申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2023-05-30 12:33

調(diào)整以前年度的管理費(fèi)用及收入 借,以前年度損益調(diào)整或貸方 貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)8030 追問(wèn) 2023-05-30 13:11

老師,補(bǔ)申報(bào)增值稅我是在報(bào)送5月份增值稅申報(bào)表時(shí)報(bào)送嗎

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快賬用戶(hù)8030 追問(wèn) 2023-05-30 13:12

還有我是從18年匯算更正申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:17

第4項(xiàng)“納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額”欄數(shù)據(jù),填寫(xiě)納稅人本期因稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)檢查、并按適用稅率計(jì)算調(diào)整的應(yīng)稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)的銷(xiāo)售額。

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:18

查補(bǔ)稅款如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表? https://wenku.baidu.com/view/f74472364bd7c1c708a1284ac850ad02de800720.html?_wkts_=1685423824058%26bdQuery=%E8%A1%A5%E4%BB%A5%E5%89%8D%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9A%84%E5%A2%9E%E5%80%BC%E7%A8%8E%E7%94%B3%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%A1%AB%E5%86%99

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:21

補(bǔ)申報(bào)增值稅我是在報(bào)送5月份增值稅申報(bào)表時(shí)報(bào)送嗎——是的還有我是從18年匯算更正申報(bào)嗎——可以更正以前年度的匯算表,也可以在當(dāng)年填寫(xiě)A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,二種看企業(yè)適用。

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快賬用戶(hù)8030 追問(wèn) 2023-05-30 13:39

老師,我現(xiàn)在要報(bào)2022年的年報(bào),年報(bào)數(shù)據(jù)是和第四季度一樣還是需要調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:40

可以合并一起調(diào)整的。

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快賬用戶(hù)8030 追問(wèn) 2023-05-30 13:42

起-老師,你這句我沒(méi)理解,你后面說(shuō)可以在2022年匯算時(shí)填報(bào)《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》

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快賬用戶(hù)8030 追問(wèn) 2023-05-30 13:49

“先補(bǔ)申報(bào)增值稅收入,然后年度財(cái)務(wù)報(bào)表里要從18年起的匯算重新更正申報(bào)”老師,你這句我沒(méi)理解,你后面說(shuō)可以在2022年匯算時(shí)填報(bào)《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:51

分開(kāi)報(bào)就一年當(dāng)一年的報(bào),全并報(bào)就入在2022年匯算時(shí)填報(bào)《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中

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快賬用戶(hù)8030 追問(wèn) 2023-05-30 13:56

“調(diào)整以前年度的管理費(fèi)用及收入 借,以前年度損益調(diào)整或貸方 貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)” 我是在5月份做這筆賬務(wù)處理吧

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:58

我是在5月份做這筆賬務(wù)處理吧——是的

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快賬用戶(hù)8030 追問(wèn) 2023-05-30 14:59

老師,我們固定資產(chǎn)從2020年到現(xiàn)在一直沒(méi)有使用,稽查局讓我們從2020年到2022年的計(jì)提的三年折舊調(diào)增,我要做賬務(wù)處理嗎? 是不是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 那么我今年開(kāi)始賬上就不能計(jì)提折舊了吧

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齊紅老師 解答 2023-05-30 15:01

調(diào)整折舊表,能提的,不能提的分類(lèi)。

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快賬用戶(hù)8030 追問(wèn) 2023-05-30 15:11

我們固定資產(chǎn)是三輛車(chē),稽查認(rèn)為是未繼續(xù)使用的都不能提折舊,但會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是可以提吧,這樣我賬上究竟要不要提

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齊紅老師 解答 2023-05-30 15:26

會(huì)計(jì)上照提,稽查不給提調(diào)增就是。

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快賬用戶(hù)8030 追問(wèn) 2023-05-30 15:48

請(qǐng)問(wèn)老師:三年的管理費(fèi)用要調(diào)增,我怎么做賬務(wù)處理?

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快賬用戶(hù)8030 追問(wèn) 2023-05-30 15:50

我當(dāng)時(shí)進(jìn)費(fèi)用時(shí)是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在調(diào)增了,怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-05-30 15:53

調(diào)增是調(diào)表不調(diào)賬。

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齊紅老師 解答 2023-05-30 15:53

以前的管理費(fèi)用分錄不用調(diào)整的。

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快賬用戶(hù)8030 追問(wèn) 2023-05-30 16:03

那我的年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就不用調(diào)了呀

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齊紅老師 解答 2023-05-30 16:05

那我的年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就不用調(diào)了呀_都合并到一塊兒了。那就不用調(diào)以前年的財(cái)務(wù)報(bào)表了

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齊紅老師 解答 2023-05-30 16:05

即使不合并也可以不調(diào)的

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齊紅老師 解答 2023-05-30 16:07

匯算就是調(diào)整表,,如果還要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,就失去匯算的意義

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快賬用戶(hù)8030 追問(wèn) 2023-05-30 16:42

老師,我2018年和2019年未確認(rèn)的收入需要在2022年的匯算清繳中填報(bào)嗎?是填A(yù)105020《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》,還是只在申報(bào)5月份增值稅時(shí)申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 16:51

只填納稅調(diào)整表A10500這個(gè)

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