你好,是哪個表格了 通常已經(jīng)提交申報,是不能改的,更正申報可以改大或者小都可以
請問20年11月份收到專票車輛的保險費用,合計不含稅金額是11811.74元,稅額708.71元,稅額已經(jīng)抵扣,今年的5月份之前已經(jīng)匯算清繳過了,請問要再次修改匯算清繳的話,不含稅金額需要在期間費用明細(xì)調(diào)增,那稅額呢?需要在匯算清繳直接修改嗎?還是等下個月申報增值稅時,進(jìn)項稅額表那里填寫轉(zhuǎn)出708.71元?
老師,請問一下個體戶匯算清繳。2021年第一季度交幾個人經(jīng)營所得稅250 元。要填寫在成本費用里面的稅金欄次嘛?還有就是申報的法人工資無法扣除是不是需要填寫納稅調(diào)整增加額?
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師,我想問下 匯算清繳年報里, 員工福利費那攔,如果第一次 稅收金額 填寫了按提交,后面需要修改,這個稅收金額只能調(diào)小不能調(diào)增是嗎?
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費,然后在給商戶充電,收取商戶電費屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報25年1月份的個稅,更正的原因是給有些人多報了收入,并產(chǎn)生了個稅,個稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報還是產(chǎn)生了個稅,應(yīng)該怎么辦呢。因為我之前正常申報的時候已經(jīng)產(chǎn)生了個稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請問這8萬元要怎么計入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項稅額13萬,累計沒有其他的進(jìn)項發(fā)票,本月一張8萬的進(jìn)項要下月(6月)5日才開進(jìn)來,請問這樣的情況這張8萬元的進(jìn)項能夠在申報5月增值稅時認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費多少錢!
請問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺里面有好多銷售員開的通行費的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設(shè)備10萬元,但是對方是一般納稅人,他開普票13個點的給我,稅是13000元,老師我可以收這個普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,第一列持有收益,第六行長期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時候轉(zhuǎn)為收入
只是福利費在工資的小14%內(nèi)可以扣除
就是105050那個表,賬載數(shù),實際數(shù),稅收數(shù),之前我是提交了一版三個數(shù)都是一樣的保存了,但沒全申報。現(xiàn)在我是要把實際數(shù)填高,同時稅收數(shù)也調(diào)高,沒有超14%限額,這樣的話是會有納稅調(diào)減。但是稅務(wù)系統(tǒng)只給實際數(shù)填高,不給稅收數(shù)調(diào)高。就是不給納稅調(diào)減了。
你好,可以截圖看下么,
表格內(nèi)數(shù)據(jù)的截圖