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請問老師,我方是供貨方,采購方把貨款的尾款抹零了,我方就尾款部分計入營業(yè)外支出,能否稅前扣除,還是匯算清繳時,需要調(diào)增如果需要調(diào)整,在納稅調(diào)整項目明細表的哪一行?

2024-05-24 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-24 18:00

你好,可以稅前扣除的了

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快賬用戶2384 追問 2024-05-24 18:03

好的,2023 年已經(jīng)計入成本費用,然后匯算請教還未收到發(fā)票,需要在納稅調(diào)整項目 明細表哪一行調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2024-05-24 18:04

納稅調(diào)整項目 明細表,其他里調(diào)整

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快賬用戶2384 追問 2024-05-24 18:05

老師,是不是 30 行?

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齊紅老師 解答 2024-05-24 18:16

是的,就是第30行的了

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你好,可以稅前扣除的了
2024-05-24
您好,在A105000第30行第一列
2023-04-03
你的這個做賬方式是不對的
2024-03-17
你好,這種方式是個簡便的方法,但不正確。 應(yīng)該按更正后的財務(wù)報表申報。
2024-03-19
你好,是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,如果是全部調(diào)增稅收金額就填0,可以稅前扣除是0
2022-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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