你們填寫的金額要和實(shí)際收到金額一致才可以
老師你好,我們公司有一個(gè)銷售合同,1月份發(fā)的貨,到現(xiàn)在沒(méi)收到款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)問(wèn)題是否存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?以下是合同內(nèi)容(第六條 標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移:自甲方驗(yàn)收合格且付款完成后起轉(zhuǎn)移。 第九條 結(jié)算 (一)結(jié)算方式:先貨后款。 (二)支付方式:其他雙方約定的支付方式。 1、農(nóng)戶承擔(dān)部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于2020年4月30日前支付; 2、煙草補(bǔ)貼部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于煙草補(bǔ)貼資金兌付到煙農(nóng)后由合作社收取后支付; 3、政府補(bǔ)貼部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于政府補(bǔ)貼資金兌付到合作社或煙農(nóng)收到補(bǔ)助后合作社回收后支付。諾政府補(bǔ)貼資金兌付不到合作社或煙農(nóng),此部份有機(jī)肥貨款與合作社無(wú)關(guān)。 (三)約定內(nèi)容:貨到驗(yàn)收合格后由供貨方開(kāi)具發(fā)票結(jié)算。)謝謝老師 ?
我之前問(wèn)過(guò)您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來(lái)后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒(méi)問(wèn)題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問(wèn)題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師您好,我新接收了一家公司給他做代理記賬,但是他之前一直都沒(méi)有做賬的,有在公戶上邊扣社保,電子稅務(wù)局上面沒(méi)有顯示有在冊(cè)人員,在社保費(fèi)清繳里的稅收完稅證明里,能查詢到險(xiǎn)種及繳納的金額,應(yīng)該是私人自己去社保局繳納的社保,但是又在公戶里邊扣款,應(yīng)該怎么處理呢?這個(gè)做匯算清繳和工商年報(bào)的時(shí)候,要把社保的做進(jìn)去嗎?還有他之前全部都是零申報(bào)的,那我要把他之前的帳都補(bǔ)回去嗎?
曉純老師不要在接了,我問(wèn)問(wèn)其他老師,你好,老師,我們地方財(cái)政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級(jí)財(cái)政撥款收入,但有一個(gè)退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎?cái)政撥到當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)基金管理局,不經(jīng)過(guò)我們單位基本戶的,所以我這邊沒(méi)記這條,但是財(cái)政是通過(guò)直接支付到社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對(duì)賬有差異,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我這邊要怎么記賬?
你好,我們?nèi)ツ晔盏揭还P新人社保補(bǔ)貼,然后做到其他應(yīng)付款~社保補(bǔ)貼,但是今年收到稅務(wù)局提醒說(shuō)去年收到的政府補(bǔ)助金額和財(cái)務(wù)報(bào)表上的不一致,請(qǐng)核實(shí),這個(gè)怎么辦
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬(wàn)的成本,但是沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問(wèn)下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購(gòu)買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫(kù)銅桿15萬(wàn),人家拔完送回來(lái)加上加工費(fèi)我就15萬(wàn)多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫(kù)存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
那去年的分錄是,借 :銀行存款,貸 :其他應(yīng)付款~社保補(bǔ)貼,今年怎么調(diào)整,小企業(yè)
社保補(bǔ)貼也要加進(jìn)去的 這個(gè)社保補(bǔ)貼你們給員工了嗎
沒(méi)有,是我們給新員工繳納的社保單位部分退回來(lái)了6個(gè)月的
那你應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
因?yàn)榍懊嫖覀円粋€(gè)公司計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,然后社保局來(lái)檢查說(shuō)穩(wěn)崗補(bǔ)貼不能掛營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該用于職工社保,生活補(bǔ)助等,因?yàn)槲乙詾槭沁@種性質(zhì)的錢就不敢做到營(yíng)業(yè)外收入
今年調(diào)整的話怎么調(diào)整
這個(gè)直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 然后填寫在補(bǔ)貼欄
他是去年的營(yíng)業(yè)外收入,損益類,直接做到今年不對(duì)吧
是的 得做跨年的哦
分錄怎么做老師
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)