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老師,銷售退貨和銷售折讓的會計分錄怎么寫

2024-05-24 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-24 15:30

你好 銷售退貨 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 銷售折讓的會計分錄 借:主營業(yè)務(wù)收入?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),??貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶1148 追問 2024-05-24 15:37

老師,是我們公司購買的其他公司的貨款。我們是購買方

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齊紅老師 解答 2024-05-24 15:38

你好,站在購買方 購進(jìn)退貨 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 購進(jìn)折讓 借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

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快賬用戶1148 追問 2024-05-24 16:04

老師,交增值稅的會計分錄給下吧

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齊紅老師 解答 2024-05-24 16:11

你好,一般納稅人單位,繳納增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款?

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快賬用戶1148 追問 2024-05-24 17:29

借方未交增值怎么來的余額呢

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齊紅老師 解答 2024-05-24 19:04

你好,增值稅的應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額—上期留抵稅額??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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