采購退貨的,比如對方給你開的專票,你已經(jīng)認證抵扣了,退回去借應付賬款 貸,庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
老師,關于采購退貨和銷售退貨,寫會計分錄的時候,借方和貸方,不知道怎么寫
A是銷售方,b是購買方,之前A的應收賬款是7,然后B給支付了11,然后a把4退貨給B,請問退回4元的分錄,請寫明借貸方和是正負數(shù),要考慮不影響借貸方的發(fā)生額
A是銷售方,b是購買方,之前A的應收賬款是7,然后B給支付了11,然后a把4退貨給B,請問退回4元的分錄,請寫明借貸方和正負數(shù),要考慮不影響借貸方的發(fā)生額
A是銷售方,b是購買方,之前A的應收賬款是7,然后B給支付了11,然后a把4退貨給B,請問退回4元的分錄,請寫明借貸方和正負數(shù),要考慮不影響借貸方的發(fā)生額
老師,銷售退貨和銷售折讓的會計分錄怎么寫
企業(yè)所得稅納稅申報第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預收款金額吧
老師,海關年檢在哪個系統(tǒng)做的
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應交增值稅,但是我季末沒有結轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結轉(zhuǎn)到未交增值稅當中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問一下,付供應商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費怎么入賬 計入銷售費用還是管理費用
老師,你好,我是簡易征收,應稅局要求,在今年二季度預繳了1500萬收入的增值稅,當季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計提申報繳納了,之后這幾個月我都是按當期真實的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因為之前也是按那個金額繳納過了,所以想問一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報沒問題吧,等我的收入超過了之前的,我再按多出部分申報,對嗎?
請問調(diào)賬之后 季度報表和每個月增值稅報表都需要去稅務局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報表?
老師,您好!請問老師一個問題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務局“未申報查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補錄嗎?
銷售退回的借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入,負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借主營業(yè)務成本負數(shù)借庫存商品。