借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊 重新做上年的報表,然后匯算
老師好,我們在2019年買的固定資產(chǎn)一直都是按月計提折舊,但是在2020年做2019年匯算清繳的時候一次性處理了,當時沒有在會計系統(tǒng)上做遞延負債這個分錄,2019年我們還在對這個固定資產(chǎn)月計提,現(xiàn)在不是馬上又要匯算清繳了嗎,我們還需要把那個遞延分錄補上嗎,
查賬時發(fā)現(xiàn)21年有比5萬固定資產(chǎn)和9000元筆記本電腦直接入了費用,現(xiàn)在做21年匯算清繳,是不是把賬調(diào)成固定資產(chǎn),補提折舊,沖回費用,然后做匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷明細表該怎么填?
老師, 我在報匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)我21.22年忘記了一筆固定資產(chǎn)折舊,我應(yīng)該在22年反一下賬嘛?把少計提的折舊的補上,否則會影響我的利潤吧?
老師好,去年固定資產(chǎn)入賬,有少入的,今年做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn),已安正確的報了,后續(xù)該如何補上,會計分錄怎么做,折舊怎么做?
老師好,2023年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)忘記提折舊了,但是在匯算清繳時按照正確的填的,把折舊補上了,現(xiàn)在要如何快會計分錄,把他不補進去
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
再沒有別的辦法嗎
沒有別的辦法,標準操作