你好,沒(méi)問(wèn)題,可以這么做的。
老師好,客戶用我們直播程序,收到的打賞,打到我們公司賬戶,但是我們還要返還給客戶,我們屬于替客戶代收的,請(qǐng)問(wèn)我們把這個(gè)款打給客戶,客戶還用給我們開(kāi)發(fā)票嗎
老師好,客戶用我們直播程序,收到的打賞,打到我們公司賬戶,但是我們還要返還給客戶,我們屬于替客戶代收的,請(qǐng)問(wèn)我們把這個(gè)款打給客戶,客戶還用給我們開(kāi)發(fā)票嗎,該怎么做賬呢
公司基本戶賬號(hào)在銀行辦理二維碼收款,銀行給我們公司一個(gè)二維碼,我們客戶付錢(qián)可以在掃二維碼支付,但是要扣手續(xù)費(fèi),假如客戶支付100元,手續(xù)費(fèi)3.5%請(qǐng)問(wèn)一下老師我們收到這二維碼款后怎么做記賬分錄呢?
收到客戶的運(yùn)費(fèi)款,我們不開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票,之后我們?cè)侔堰\(yùn)費(fèi)付給物流公司,這個(gè)物流公司開(kāi)票的單位不確定,收的客戶的運(yùn)費(fèi)款一般也是多收,請(qǐng)問(wèn)收到客戶的運(yùn)費(fèi)款怎么做分錄?
老師您好,我公司有挺多做跨國(guó)電商的公司客戶,他們收國(guó)外的款是個(gè)人卡收的,他們付我們公司也要個(gè)人卡付過(guò)來(lái),不肯付到公賬,然后我想用公賬開(kāi)通微信收他們的款,申報(bào)收入,這樣可以的嗎
問(wèn)一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時(shí)候,怎么做?
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒(méi)有收入,只有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和護(hù)士的工資,請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,要補(bǔ)計(jì)一下以前老板借公司的款,是借:其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務(wù)怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實(shí)際是去年的,但是去年沒(méi)有計(jì)提這部分工資,我想?yún)R算的時(shí)候用這部分工資,我怎么做補(bǔ)提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報(bào)表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請(qǐng)問(wèn),社保和公積金,公司錢(qián)暫時(shí)沒(méi)到賬,到25號(hào)還沒(méi)報(bào)有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計(jì)入什么費(fèi)用科目
單位在并賬呢時(shí)候把在建工程并入了預(yù)算會(huì)計(jì)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致項(xiàng)目支出累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億,寫(xiě)筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項(xiàng)目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請(qǐng)問(wèn)下年底計(jì)提的年終獎(jiǎng)只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒(méi)有發(fā)的部分沖掉嗎?
只要正常報(bào)稅,二維碼收款都不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的是吧,款項(xiàng)最終是到公戶的
對(duì),正常報(bào)稅就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝