同學(xué)你好 你們開紅字發(fā)票客戶就不用開
老師,客戶用個人戶付款給我老板,我老板把客戶的錢打到我們公司。我怎么入賬呢,怎么做能做是這個客戶的公戶付給我們公司的款呢。
請問老師,我們與A公司簽了一個代銷合同,但客戶把錢打給我們,我們直接給客戶開發(fā)票,根據(jù)a公司推薦客戶到賬情況給a公司返點,請問a公司要給我們開發(fā)票吧,開什么發(fā)票?
老師好,客戶用我們直播程序,收到的打賞,打到我們公司賬戶,但是我們還要返還給客戶,我們屬于替客戶代收的,請問我們把這個款打給客戶,客戶還用給我們開發(fā)票嗎
老師好,客戶用我們直播程序,收到的打賞,打到我們公司賬戶,但是我們還要返還給客戶,我們屬于替客戶代收的,請問我們把這個款打給客戶,客戶還用給我們開發(fā)票嗎,該怎么做賬呢
老師 我們是做直播系統(tǒng)服務(wù)的 客戶用我們的平臺直播 獲得粉絲打賞 這個打賞到我們賬戶了 我們要打給客戶 怎么做分錄呢 對公打給客戶 需要客戶給我們開發(fā)票嗎
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預(yù)收600多萬會不會有風(fēng)險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
沒明白,我們只是代收的,提到銀行卡,扣除手續(xù)費,剩下的我們要轉(zhuǎn)給客戶的
同學(xué)你好 你們開紅字發(fā)票客戶就不用給你們開發(fā)票
我們?yōu)槭裁匆_紅字發(fā)票呢 我們就是個代收,又不是發(fā)票作廢,開紅字
代收的話就是做往來
怎么做分錄呢
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款